您好 挂靠建筑公司的账是和其他企业一样账务处理 就是自己单位的帐
老师,请问挂靠其他的建筑公司的挂靠费和代开的发票怎么做内账,
建筑施工企业,之前一直是挂靠做内账,现在自己有资质企业了,那之前的内账挂靠数据要并到新账吗?还是新账重新头做啊?
挂靠其他单位 是建筑业 一切账务都要通过挂靠方公账走 那么最后的利润怎么出来
老师,我没有做过建筑挂靠业务的账务处理。我以前做过房建建筑施工总承包单位的财务。我前两天去面试了一家建筑公司,他们是建筑挂靠的,我是挂靠方这边的财务。我有听过学堂关于建筑挂靠的课程,我也在会计问里面问过其他老师,听的课程里面说是,对于挂靠方做账就只需要把跟被挂靠方之间的结算往来账做清楚就可以。但是我在会计问里面问的有的老师又说挂靠方做账跟被挂靠方做账是一样的,照样确认业主拨付的工程款,以及施工过程中发生的成本费用,以及计提各类税金。老师,我现在还是蒙的,我作为挂靠方财务,我该怎么做账务处理,我需要在账务里做收入,成本费用,税金这些吗?我是挂靠方,什么是我的收入,成本?
建筑行业挂靠业务,做内账以项目为主体,但是和甲方、挂靠公司,被挂靠公司都有账务往来,应怎么体现,是三方的账都体现吗,如果已被挂靠公司为主体,挂靠公司的税费这块有如何体现?
某军粮供应站家企业8月1日从符合规定的一企业采购军工小麦粉250,000公斤每公斤价格为¥4.5,按照双方约定的供货方式,由乙方负责将大米送到指定地点途中发生的运输费装卸等其他费用¥9000由甲方负担采购货款,其它费用银行转账支付8月25日甲企业销售小麦粉150,000公斤,这两个销售价格为每公斤¥1.6款项银行收取国家核定的军粮供应小麦粉结算价为¥4.8计算差价补贴,8月30日收到军工差价补贴请列出会计分录
老师已经完成汇算清缴补税小企业会计准则如何做账
某企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本计价核算,2023年6月发生下列原材料收发业务(下列采购业务取得的增值税专用发票均已认证)“原材料”、“在途物资”、“应交税费”、“应付账款”需设置明细科目核算):13日,向乙公司采购的B材料5,000千克到达企业验收入库。根据业务编制会计分录。
个体工商户1通过市政府将其所得5000元捐赠给红十字事业。已知该个体户收入总额10万元。各项扣除共计8万元。要求:计算1应纳个人所得税额。
老师你好,我们公司厂区买了一套移动雨棚,价格15万,增值税专用发票发票,请问老师会计分录是什么?(我们没有长期待摊费用费用这个会计科目)
老师你好,我们公司厂区买了一套移动雨棚,价格15,增值税专用发票发票,请问老师会计分录是什么?(我们没有长期待摊费用费用这个会计科目)
向德胜商场向守空调六十台单价两千五百元冰箱五十向德胜商场销售空调60台,单价2500元,冰箱50台,单价2400,微波炉40台,单价250元,货款总计28,0000,增值税税额36,400元,用转账支票代垫运输费1400元,给予的信用条件为2/101/20n/30
12日向中原商场销售电视机舞台存在质量问题,中原商场要求退货,经协商同意退货,已开具红字增值税专用通知单,并已开出红字增值税专用发票,其余货款已收到
12日从华美公司购买的冰箱运到经核验,发现其中10台车辆不符合要求,其余90台验收入库将拒收10台冰箱的货款增值税转入应收账款账户,拒收商品计入代管商品物资备查薄
向华星商场销售空调40台,单价2500元,冰箱50台,单价2400元,电视机50台单价1200元,货款总计29,2000元,增值税税额37960元,代垫运费1360元,货款收到存入银行
我只是代账的 老板要求我开票报税而已 ,工地和开的户是异地的,这样子的话老板有没有交易我怎么知道呢
代账 根据老板提供的资料做账就好了 然后每个月的银行存款起码要一致吧
那他那边工地我就不用理了?是不是被挂靠方帮忙做那边的账务了?
如果老板自己要核算这个工地的利润的话 还要做账 如果不核算的话 可以不处理
几个合伙人的工资都是被挂靠方核算的 那我这边开的两个户也要做点工资成本进去 还能重复做他们的工资在我这边吗?
您这个挂靠的业务要单独做账的 不跟公司正常生产经营业务一起 因为发票都是被挂靠方单位的 您单位无法取得发票 也不会开具发票 只是自己私下记下账
工地要求开两个基本户才肯走账,所以我手上两个户有发票 我想问我手上这两个户还能不能把老板的工资做进去?被挂靠方已经做过工地老板的工资了
被挂靠方已经做过工地老板的工资 有没有申报工资薪金个人所得税
这个不清楚,如果问老板老板还嫌啰嗦 你说我这边两个户的工资应该怎么做?而且现在还要买社保 挂在哪个科目能不买社保的
您都说了是工资 那就计入应付职工薪酬科目 如果不想交社保 那只能计入福利费科目 不需要交
这样子直接计入福利应该计多少钱合适呢?
没有工资 计入福利费又不能税前扣除的 要有工资做支撑 其他员工有工资吗
我有工资 但是我只是代账的 听说做了工资又要买社保 所以不懂怎么办?怎么做账好一点?
那福利费在工资总额的14%限额内扣除
分录怎么做?
借:工程施工 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
看不懂 刚才不是说做工资要交社保吗?这样子做不就等于要交社保了吗
您福利费不通过应付职工薪酬科目走账么? 借:工程施工 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款