您好 挂靠建筑公司的账是和其他企业一样账务处理 就是自己单位的帐
老师,请问挂靠其他的建筑公司的挂靠费和代开的发票怎么做内账,
建筑施工企业,之前一直是挂靠做内账,现在自己有资质企业了,那之前的内账挂靠数据要并到新账吗?还是新账重新头做啊?
挂靠其他单位 是建筑业 一切账务都要通过挂靠方公账走 那么最后的利润怎么出来
建筑行业挂靠业务,做内账以项目为主体,但是和甲方、挂靠公司,被挂靠公司都有账务往来,应怎么体现,是三方的账都体现吗,如果已被挂靠公司为主体,挂靠公司的税费这块有如何体现?
老师,我们是建筑企业,这笔实际是挂靠我们公司方的业务,但是业主打款给我们,我们再打给挂靠公司,,然后挂靠公司开给我们劳务费,这样做可以吗?怎么做分录呢
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
我只是代账的 老板要求我开票报税而已 ,工地和开的户是异地的,这样子的话老板有没有交易我怎么知道呢
代账 根据老板提供的资料做账就好了 然后每个月的银行存款起码要一致吧
那他那边工地我就不用理了?是不是被挂靠方帮忙做那边的账务了?
如果老板自己要核算这个工地的利润的话 还要做账 如果不核算的话 可以不处理
几个合伙人的工资都是被挂靠方核算的 那我这边开的两个户也要做点工资成本进去 还能重复做他们的工资在我这边吗?
您这个挂靠的业务要单独做账的 不跟公司正常生产经营业务一起 因为发票都是被挂靠方单位的 您单位无法取得发票 也不会开具发票 只是自己私下记下账
工地要求开两个基本户才肯走账,所以我手上两个户有发票 我想问我手上这两个户还能不能把老板的工资做进去?被挂靠方已经做过工地老板的工资了
被挂靠方已经做过工地老板的工资 有没有申报工资薪金个人所得税
这个不清楚,如果问老板老板还嫌啰嗦 你说我这边两个户的工资应该怎么做?而且现在还要买社保 挂在哪个科目能不买社保的
您都说了是工资 那就计入应付职工薪酬科目 如果不想交社保 那只能计入福利费科目 不需要交
这样子直接计入福利应该计多少钱合适呢?
没有工资 计入福利费又不能税前扣除的 要有工资做支撑 其他员工有工资吗
我有工资 但是我只是代账的 听说做了工资又要买社保 所以不懂怎么办?怎么做账好一点?
那福利费在工资总额的14%限额内扣除
分录怎么做?
借:工程施工 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
看不懂 刚才不是说做工资要交社保吗?这样子做不就等于要交社保了吗
您福利费不通过应付职工薪酬科目走账么? 借:工程施工 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款