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老师,请问挂靠其他的建筑公司的挂靠费和代开的发票怎么做内账,

2020-04-08 23:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-08 23:16

你好,挂靠费可以直接入管理费用,代开的发票借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税

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你好,这个一般被挂告方当做成本入账。
2023-05-23
同学你好 签劳务分包的合同
2025-09-29
1借、应收账款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项。 2借主营业务成本贷应收账款 3借主营业务成本贷应付账款。
2025-03-17
同学你好,设置预收账款,或者预付账款即可。
2022-07-12
你好!这种其实最好就是挂靠方的供应商直接开发票给被挂靠方
2023-06-20
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