不用的,小规模的直接加税合计做就可以。
老师,我们公司现在是小规模,别人给我们开了一张专票过来,我们公司下个月就转成一般纳税人,请问这张专票还能用吗
老师我问下就是我们公司是小规模纳税人我们买了一批设备对方开给我们一张专票那我在凭证上面是需要写应交税费-进这个税额吗还是不写
你好老师,我们是小规模公司,另外一家一般纳税人给我们开了一张专票,让她们给我们重开,对方公司让我们写情况说明,我应该怎么写?
老师,我们以前是小规模,买了设备收到的是专票,去年我们开票开多了,现在是一般纳税人,要把这个设备卖给别的公司,这个公司是小规模,我们这个票怎么开呢
老师,我们以前是小规模,买了设备收到的是专票,去年我们开票开多了,现在是一般纳税人,需要把这个设备卖给别的公司,这个公司是小规模,我们这个票怎么开呢
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
就是我们小规模纳税人凭证都不需要在凭证上写应交税费直接写一个固定资产总金额就好是吗
是的是的,是这么做。
那我在原始卡片录进去也不用写应交税额直接写总金额还有他的折扣期就好了是吧
你好是的是这么做的。