借:应收账款 贷:主营业务收入
老师您好,我公司是小规模,第四季度没有超过30万,填写增值税申报表的时候,小微企业免税额只能按照百分之3的金额填写,但实际今年是按百分之1计算并且免税,按百分之1填写申报不了
老师 小规模免征增值税怎么写分录呢
小规模免征增值税的会计分录怎么写
老师,现在免征小规模百分之3的增值税了,写分录的时候怎么写正确
老师好,现在小规模纳税人免征增值税,公司记主营业务收入时,怎么写分录
小规模公司的营业执照注销流程是哪些?
请问有经验的老师,公司是酒店提供住宿、餐饮服务的,收到从小规模处购进的3%农产品专票需要确认按按票面税额抵扣还是按票面金额和基础扣除率计算抵扣?谢谢!
组织盘点大会,盘点方面成本核算要提什么要求让其他部门提供
老师,请问一下我看到2023.10月的增值税银行支付了1万多,但是没有计提增值税,现在要调账的话要怎么写分录吖?
#提问#请问建安发票需要部分冲红写什么理由最合理?
老师,您好,我们公司在外面租了个人房东的房子,然后租金是5000元,房东他个人缴纳了个税+房产税金额是120元,然后房缴纳的这个120元的税,要求 要我们公司承担,然后我们公司对公支付了租金+税费钱给房东,总计是5120元,那这个租金5000元是有发票的,120元没有发票,这个到时入账怎么入,做无票处理吗,然后年度汇算清缴时纳税调增吗
请问老师公司提供租赁服务,购入相应的租赁资产应该计入什么科目呢?
@朴老师,老师您好!就像您说的我转到营业外支出,是做坏账损失的名义转进去对吧?然后把转到营业外支出的这部分让老板签字,老师,您有这个模板吗?可以发我一份不?
老师你好,请问一下,法人缴纳实收资本款项,将备注写成了注资款,可以吗?
老师即有消费税又有增值税,计提附加税的时候只从消费税及附加税申报表上取数就可以了,对吗
收到多少都直接确认收入就可以了对么
收到多少都直接确认收入就可以了。
谢谢老师
好的,祝你工作顺利!