直接填写免税栏 附加税不用报

你好老师我们是小规模企业,自己开专票,因为上月由一般纳税人改为小规模,请问,月底用计提增值税及附加税吗?
老师你好 请问小小规模纳税人开普通发票免增值税部分怎么转出?会计分录怎入,这部分免增增值税在申报入账?还是申报后,谢谢
老师,我6月变更为一般纳税人,以前为小规模。一般纳税人申报了116896.49元增值税;小规模申报了22646.48元增值税,但是申报附加税的时候,小规模的附加税减证了5000多,我用22646.48算出来的附加税才2717.58,怎么会给我减了5000多,图片是申报表,这是什么原因啊?
老师,您好!我公司是小规模纳税人,本季度开11万多的普票,增值税及附加税申报时,是不是直接填写在:小微企业免税销售额,也就是第10行?因为是按1%的征收率开的发票,是否还要填写增值税减免税申报表呢?
老师你好,我是小规模企业,6月开了1900的普票出去,是免税的,请问怎么申报增值税及附加税呢
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?