您好 当月计提 借:管理费用 贷:其他应付款-暂估 支付款项 借:其他应付款 贷:银行存款 次月收到发票 借:其他应付款-暂估 贷:其他应付款

12月20日支付银行手续费,此时还没收到发票,1月2日收到手续费发票,请问,12月20日支付时和1月2日收到发票分录怎么做?
12月20日支付银行手续费,此时还没收到发票,1月2日收到手续费发票,请问,12月20日支付时和1月2日收到发票分录怎么做?
#提问#支付款当时没收到发票,2个月后收到的,分录怎么写,实际支付款的时候分录是,借 管理费,贷 银行,收到发票不知道怎么做分录了,麻烦老师给写一下
当月的物业费已支付,次月才收到发票,支付时和收到发票时分录各怎么写?
你好老师,2月份和3月份的快递费当时就支付了没收到发票,当时月底也结转了费用,12月份才收到一张发票是2月和3月的总金额!请问这个怎么入账,分录怎么写
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
支付时知道物业费金额多少,只是没有收到发票,发票是专票,能把进项税也写上吗?还是等发票到了再写进项税?
暂估的时候 不写进项税额金额 当月计提 借:管理费用 不含可抵扣进项税额 贷:其他应付款-暂估 支付款项 借:其他应付款 贷:银行存款 次月收到发票 借:其他应付款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款
6月份物业给的缴费清单金额是106,用银行存款已支付106,7月收到发票,税率是6%,进项税是6元,麻烦老师写下这两笔分录
当月计提 借:管理费用 100 贷:其他应付款-暂估 100 支付款项 借:其他应付款 106 贷:银行存款 106 次月收到发票 借:其他应付款-暂估 100 借:应交税费-应交增值税-进项税额 6 贷:其他应付款 106