您好。。您好,需要进项转出的。您好,需要进项转出的。 送给本单位人员寄福利费,送给外人计入业务招待费。
会议赠送的礼品是进业务招待费?还是会议费?是进项税转出还是视同销售?
购礼品赠送给客户是业务招待费还是视同销售阿
营销部做活动,我们有赠送小礼品给客户,小礼品入销售费用还是业务招待费?
外购的货物作为礼品赠送客户需要进项转出还是视同销售
外购的礼品赠送客户是做视同销售吗?还是做进项税额转出?
老师您好,个人给我公司提供空调安装劳务,公司已代扣个税,但个人不愿意代开发票给公司,那么公司承担风险是不能税前扣除,那有义务承担个人没有开票导致个人少交增值税的风险义吗? 2、安装空调,代开发票内容属于什么类的?要备注项目地址名称吗?
老师,企业所得税汇算清缴如果调整后要补缴税款,那怎么做分录,只申报表吗?和账套里的数也不一样,如何处理,谢谢
老师开了一个负数发票,又开了同样金额的证书发票怎么做账
老师,我们公司是华新水泥的经销商,每次客户需要水泥都是公司里面的车直接去厂里面拉 拉了,然后就直接送到对方工地,几乎没有到我们这边公司来。华新水泥有一个交货单直接交给客户,我们这边还需要办入库单出库单吗
商贸企业开发票,买进来是什么,卖出去就是什么,数量也要保持一致吗?如果不一致怎么吧?
个人所得税年度申报,工薪零收入
老师 你好 我想问下就是增值税的尾差,0.01元计什么科目
老师好,年底退了所得税,分录写借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存——正数,贷,应交所得税——正数,财务说这么写不对,我又红冲了,又重新写分录,借,银存,贷,应交所得税,借,应交所得税,贷,利润分配未分配利润,结果所以科目所得税费用结转到所以科目本年利润就减少23.24,和资产负债表的未分配利润减去年初的余额差了23.24,老师我的分录处理的不对吧
老师好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐饮,需要注意哪些事项
郭老师,请问一下我们送一批物资给群众,那很多人是老人家不会写字的,我们可以写了老人家按手印吗?然后我们拍个照发放物资的照片。
不用视同销售?
可是为什么一直说外购的礼品进行赠送要视同销售,进项税可以抵扣?
如果是同销售进项就可以抵扣。这指的是招待费。福利。福利费是进项不能抵扣
只要是进的业务招待费的科目就要进项转出对吧,如果是普票就全额进费用?
您这样描述是正确的。