
老师,我们公司A给公司B打了一笔款,是为了支持公司B做项目投入款,但是现在公司B因为技术问题,项目失败,亏损严重,这个款也不可能收回了,我们公司A该怎么账务处理呢?从开始打款,到现在亏损,全程应该怎么做账呢?A和B是同一个老板,同一个法人,公司A和B都是小规模纳税人,公司B是处于长期亏损状态,本来指望项目翻盘,结果项目又亏了。账务处理方面应该怎么处理?税务局那边有什么需要注意的风险吗?
乙公司原由投资者A和B共同出资成立,每人出资200000元。各占50%的股份。经营两年后投资者A和B决定增加公司资本,此时有一位新的投资者C要加入乙公司。经有关部门批准后乙公司进行增资。将实收资本增加到900000万元。经三方协商,一致同意,完成下述投入后,三方投资者各拥有乙公司300000元实收资本。并各占乙公司三分之一的股份。各个投资者的出资情况如下:(1)投资者A投入一台设备进入乙公司作为增资,该设备原价180000元,已经计提折|日95000元,评估确认净值126000元。(2)投资者B一批原材料投入乙公司作为增资,该批材料账面价值105000元,评估确认价值110000元,税务部门认定应交增值税税额为14300元。投资者B已经开具了增值税专用发票。(3)投资者C以银行存款投入乙公司390000元。要求:分别编制乙公司接受上述投资者投资或增资时的会计分录。具体一点数是多少
B公司于增值税一般纳税人,增值税率17%。成立之初由甲、乙两位投资者投资成立,2016年1月,A公司未分配利润是800万元。其它相关业务事项如下:(1)成立之初,按照合同规定,公司注册资本1000万元,甲、乙各出资一半,其中甲投资者决定以现金500万元出资,乙投资者决定以一批原材料出资,原材料合同约定价值为500万元,取得增值税专用发票,假设合同约定价值与公允价值相符(2)2016年1月,B公司决定扩大规模,追加投资,经批准,A公司吸收投资者丙加入,经批准,A公司注册资本扩大为1500万元,丙以一项机器设备出资,合同约定价值为600万元,取得增值税专用发票,假设合同约定价值与公允价值相符,A公司规定,甲乙丙三位投资者各占注册资本的三分之一。(3)2016年2月,B公司向C公司投资300万元作为长期股权投资,拥有C公司25%的股份,能够对C公司施加重大影响,投资时C公司可辨认二手资产,公允价值为1500万元,2016年末,C公司所有者权益因可供出售金融资产的公允价值上升而增加了100万元。第二和第三个不会写分录,谢谢
小明手头有专利,想开设一个科技公司。他按照在公司的重要性把股权分为技术股占比30%,资金股占比40%,人才股占比20%,资源股占10%。有这么几个股东,请计算他们各自应占的股份。技术股这块,A技术能力很强,给他分技术股里面的60%,另外一个股东B,他的技术能力也不错,但是没有A这么强,我们分技术股里的40%。资金股维度上,我们总共要投入500万,B投了100万,然后C投了400万。A这个人既有技术又懂管理,公司的整个的经营管理主要是由A来完成的,我们给他分人才股里80%,B这个人有点技术也懂有点管理,但是没有A这么强,在人才股分20%。资源股上,C有好资源,给他分资源股里20%,D完全不投钱也不上班,但是他有非常好的渠道资源,分资源股里80%。甲乙丙股份比例
老师好!老板准备成立两个公司,一个是母公司A为投资公司(营业执照已经办下来了),另一个是母公司的唯一子公司B,也就是物业公司。子公司B承租了商业广场的一整层。然后准备出租。也就是说实际的承租人为子公司B。目前因为子公司B还没有注册下来,所以先用申请注册的名称和物业公司签订了个除名字不确定外,其他都真实的租赁合同。周一A公司要先开立基本户。鉴于B公司名称没下来,不能确定最终的租赁合同。所以老板就用一个地址为该商城的真实地址的假合同,周一让我作为经办人去给A公司开立基本户,我作为经办人有什么风险?
暖暖老师,你的意思就是可以填库存商品的金额或者也可以填收入的金额来报第一季度产值?
请问老师,会计账里面,怎么能看出是暂估费用
小规模运输公司,23年开票收入11万,燃油普票10万,现风险提示虚抵石油发票风险,要怎么处理
法人在上海将自己的车租给公司,公司在天津,车在上海开。如果每月800,为了不缴纳增值税、个税。 公司承担车辆使用期间的电费、停车费、过路费、油费、电池费 个人代开发票,问题:1.是不是双方缴纳印花税即可 2.个人印花税如何缴纳 3.如何确定800符合上海的租车费用标准,不会被认定价格过低 4.需要留存哪些凭证、文件备查
销售出差途中,自己吃的餐费可以计入差旅费吗
公司货车,去拉货。送货。产生的油费,属于什么费用
老师 就是新建的厂房 22年开始建造的 26年2月还是3月开始投产了 但是工程还没有验收 像这种购进来的机器设备是计入在建工程呢 还是直接入固定了
公司法定代表人回国述职的机票、餐费、车费、住宿费入什么费用呢?
我们这个公司是一般纳税人,去年的收入是自己私户转的钱养着这个公司,24年的时候之前的会计做了20万的虚假营业成本,走的时候也没跟我说,25年去年没有营业成本,现在汇算清缴营业成本是0,怎么处理
老师应付职工薪酬,以前会计遗留的问题挂账100多万,该怎么处理呢,就直接的办法是小企业准则直接调到未分配利润吗?