你好,分录是正确的

计提:借:税金及附加-土地使用税贷:应交土地使用税支付:借:应交土地使用税贷:(什么科目合适)谢谢老师指导
老师,房产税计提和交税的分录对吗 :借:税金及附加-房产税 税务及附加-土地使用税 贷:应交税金-房产税 应交税金-土地使用税 交税分录:借:应交税金-房产税 应交税费-土地使用税 贷:银行存款
房地产公司,2022年度城镇土地使用税计提时借:税金及附加 贷:应交税费-应交土地使用税。2023年度想把2022年度的城镇土地使用税计入开发成本,如何做会计分录
缴纳城镇土地使用税,房产税是借应交税费还是税金及附加?
老师,请问进来一笔租金,代收给财政局的,只缴了房产税和城镇土地使用税,增值税免税 挂其他应付款了,然后税款从这笔租金扣 我这样做分录对吗? 借:其他应付款 贷:应交税费~房产税,土地税 借:应交税费~房产税,土地税 贷:银行存款
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
老师不可以用管理费用-房产税的分录是吗
是的,不可以用管理费用
老师那我发现20年的账务里用错了分录,资产负债表不平,这个还能调整跨年业务吗
如果你只是把税金及附加做成管理费用了并不会导致报表不平,跨年了如果要调整涉及损益类的直接用以前年度损益调整代替
报表相差的就是这个计提数
老师,上一年结转时好像有问题,造成今年资产负债表不平,问题应该是银行存款和上一年的库存现金,这个怎么找到问题的所在呢
首先可以肯定的是,如果仅仅是把税金及附加做成管理费用,这个肯定不会造成不平
至于其他造成不平的原因那可能性很多,你可以一个科目一个科目去排查
我排查到的就是上年结转过来现金的余额和今年银行存款这两项的问题
那你可以去查这两项的明细, 另外平台原则上一问一答,和前面房产税分录无关的问题麻烦重开一个提问的,谢谢