借:管理费用,贷:其他应收款
老师,请问一下房租押金不退了,怎么转费用,付款分录 借其他应收款 货银行存款
其他应收款押金,不退,做费用抵消怎么做会计分录
老师你好,付投标押金和退投标押金的会计分录怎么做, 付材料款, 借:其它应收款法人 贷:银行存款 付劳务费的会计分录该如何做呢
借其他货币资金,贷其他应付款。后面退押金只退了一半,怎么做会计分录?
如果付押金没有登记到其他应收款,没有做会计分录的话,退回押金的时候分录要怎么做?
化工产品的销售税率是多少?
付供货商货款尾款未付,是做财务费用还是营业外支出
老师,您好!本月开票收到30万,其中10万为实收,20万为预收,分录可以这样做吗 借:银行存款:30万 贷:主营业务收入:94339.62 销项税额:5660.38 预收账款:20万
2023的费用普票没入账,这个要要入如何账户处理,小企业会计准则
外经证同一公司不同施工地需要多台电脑报外管吗
小规模现金流量表怎么填
老师,填报的季度所得税收入跟增值税纳税申报表表上的收入数一样吗
劳务公司代发,开全额发票过来,需要计提到应付职工薪酬里去吗?填报季报里?
老师,我个税按计提工资申报的,但是我司经营困难,实际支付的工资很乱1-9月只发放了部分月底工资,有的发放的不是按整月,而是按个别人发放,譬如有的员工3月工资发放了,有的员工3月未发放!填写实际支付的工资时,我如果按应付职工薪酬借方金额填写,和个税肯定差异很大,请问如何解决?
小规模纳税人所得税填报,本期数利润表填的是1月到9月吧
直接做转帐凭证,后面付发票就可以吗
是的,你的理解是对的
谢谢老师
好的,客气,帮到你就好
可以加群吗,显示已满
这个你要咨询客服哦