
老师我们2021年报销费用打款给法人法人支付的,代理记账给我门做到其他应付款了,没下费用,我们这些费用有有发票的也有没有的,大概50多万,1月份快报税了,我们可以在1月份调账吗,是不是做借以前年度损益调整,贷其他应付
老师,有一笔保证金,当时支付的时候没有单独做其他应收款,用了其他的科目,现在对方把保证金退回给我们了,是不是这样做:借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
去年挂其他应付款-职工个人,当时领导让从这边支付给职工个人,先用发票啥的入账了,金额不大,记借管理费用,贷其他应付款-职工个人,现在领导说不从这边支付给职工个人了,我得做红冲凭证,借其他应付款-蓝字借管理费用红字,这样做对么?是否需要用以前年度损益调整这个科目呢?
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
您好,我现在想清理下法人的往来,其他应收款有9800,其他应付款有20万,这次刚好有个款是付了7万多给对方,这里可以直接做,借:其他应付款:7万,贷:银行存款,对应的发票是交通费和餐费?还是说需要做两笔分录呢?
老师你好,2025年前法人垫付的有5万,是交社保的,这5万要冲回,我现在冲回的话,发生的时候是借管理费用,其他应付法人 ,现在这些发生的费和往来都 要冲回,我这样做借以前年度损益调整,负数,贷:其他应付款法人,这样做对的,
个体户增加工资薪金税种认定他的时间一定要当月吗,能不能写之前的月份呀
老师您好,我们是委外加工衣服的,算成本的话,一些修的有部分能修,部分修不了,还有损的是完全修不了的,这些修不了的要计入成本吗,什么流程核算比较好
老师,二手车折旧一般照几年折旧
刚发现6月有一笔手续费忘记做了,现在能更正6月的申报的报表跟企业所得税吗?会不会有什么影响?
老师,学堂有没有制造业处于建设期的学习课程
请问在电子税务局上如何注销社保?
老师 我们电商企业 开店的话 是不是用个体比用企业更好
老师请问一下工会经费是按季度申报,申报的计税依据是不是填3个月的应发工资的3个月的总和
老师您好,个人有一营业执照,从未在某某公司任职,个税申报时突然发现现在有某某公司发放的工资薪金不足五千元实际一分未到账导致无法申报怎么处理