你好 借:生产成本 120000 在建工程 180000 其他业务成本 20000 制造费用 30000 销售费用 20000 管理费用 30000 贷:原材料(借方合计金额)

甲公司产品生产工程施工共领用原材料等300000元,其中A产品领用120000元B工程领用80000元。对外直接销售20000元还有,车间管理领用30000元,销售部门用20000元,管理部门领用30000元,要求做出该业务的会计分录。
甲公司产品生产、工程落工共领用原材料等300000元,其中A产品领用120000元;B工程领用$0000元。对外直接销售20000元。还有,车间管理领用30000元,销售部门领用20000元,管理部门领用30000元。要水做出该业务的会计分录。
甲公司产品生产,工程施工共领用原材料等300000元,其中a产品领用120000元,b工程领用80000元,对外直接销售20000元,还有车间管理领用30000元,销售部门领用20000元,管理部门领用30000元,要求做出该业务的会计分录
甲公司产品生产工程施工共领用原材料等300000,其中A生产领用120000元,B工程领用80000元,对外直接销售20000元,还有,车间管理领用30000元,销售部门领用20000元,管理部门领用30000元,做会计分录
.甲公司产品生产、工程施工共领用原材料等300000元,其中A产品领用120000元B工程领用80000元。对外直接销售20000元。还有,车间管理领用30000元,销售部门领用20000元,管理部门领用30000元。要求做出该业务的会计分录。
老师,为啥公司的营业执照上的经营范围,有那么多?不应该就只有一种吗?
老师,请问下,是不是除了国家规定的一级科目,二级三级四级,都可以随便自己设置?
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
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以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗