你好,是的,同学的理解是正确的。

研发费用加计扣除,汇算清缴的时候是怎么减免?
请问我公司符合加计抵减政策,每月加计抵减额计入其他收益,请问加计抵减额在年度汇算清缴时需不需要调增入应纳税所得额吗?
请问老师,研发费用加计抵减是不是在汇算清缴时加计啊,平时不做抵减
老师,年末研发费用做了加计抵减报表是亏损的,不用缴纳企业所得税,年后汇算清缴能不能把这部分加计抵减调出来让报表有盈利,可以缴纳所得税,这部分加计抵减放在以后年度使用这样可以吗?
老师,本月申报22年第4季度的企业所得税,有研发费用支出,是在本季度申报加计抵减?还是在23年做22年的汇算清缴时加计抵减?