在23年做22年的汇算清缴时加计抵减

研发费用加计扣除需要做分录,是每个季度申报企业所得税加计还是一年汇缴清算的时候加计
22年1月份发现21年没有计提员工的奖金,所以在1月份当月补计提了,所得税费用也受到了影响现在4月份开始申报22年第一季度的企税了,而且第一季度是要交企税的,那么这个奖金影响的所得税直接影响第一季度,还是影响汇算清缴时的所得税
老师,请问21的汇算清缴,多缴纳的税费没有退掉而是用来抵扣22年一季度企业所得税 21年第四季度企业所得税:247.79 22年汇算清缴退税:188.20 22年1季度企业所得税:188.33 抵减后应交0.13元
老师,年末研发费用做了加计抵减报表是亏损的,不用缴纳企业所得税,年后汇算清缴能不能把这部分加计抵减调出来让报表有盈利,可以缴纳所得税,这部分加计抵减放在以后年度使用这样可以吗?
老师,本月申报22年第4季度的企业所得税,有研发费用支出,是在本季度申报加计抵减?还是在23年做22年的汇算清缴时加计抵减?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?