您好,这个就是按照上边的信息,填写对应收入成本,利润表就行

老师您好,请问一下一般纳税人2021年度企业所得税申报有什么减免政策么
老师,你好!请问一般纳税人企业所得税怎么申报呀?
老师你好 想问下一般纳税人 申报所得税是能不能享受小微企业政策
老师你好,请问一般纳税人企业什么情况下是零申报?
老师您好,请问申报了增值税和企业所得税的税费一般是什么时候缴纳呀?
补税在23年12月,包含所有税种以及滞纳金总共130万元,当时简易征收税率3%,符合高新政策,企税减按15%,收入要如何定
销售方开的正数蓝字发票,品种原单价是84.55,后面对方开了2000多的销售折扣给我们,导致现在单价降低了,降到81.6167,现在我方(购买方)要退货120盒,但是对方发起不了原单价的退货红字该怎么处理
普票的税额不能进入应交税费-进项税吧
示踪线税收分类按哪个比较合适?编码多少?
教育局举行一个比赛,在A学校举行并把钱拨款给A学校。但是A学校全权给了B公司举办,钱由A学校支付给B公司。但是举办的时候是向A学校购买了饭堂的午餐1000份。现在A学校要开票给B公司,开票内容选择什么?免税吗?公立学校
我把维修基金计入固定资产进行折旧,房产税剔除维修基金后申报的,现在电子税务局出现以下比对疑点:您表A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列为【16830365.42】与当年房产税计税依据合计【16625107.15】不一致,请核实A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。 这个应该怎么处理呢?
请教一个实操问题,以前年度的税金及附加,执行小会计准则的,是怎么做分录了?直接计入当期损益?
请问一般纳税人是连续12个月不含税收入小于等于500万吗?
老师您好,个体与小规模申报有哪些区别,谢谢老师
老师,我是一般纳税人公司,我想调整资产负债表应交税费的金额需要怎么做凭证调整金额
请问专用发票的不含税金额部分是可以直接计入成本吗?
您好,这个是可以的,可以
比如说我公司4-6月份开具发票含税金额300万,进项发票含税金额210万,那我这个企业所得税需要怎么核算呀?
企业所得税是这样的,(300-210)/1.13*13%=10.3539823009
请问企业所得税税率是按13%征收吗
不是,那个是增值税,企业所得税这样的(300-210)/1.13*2.5%=1.99115044248
这个就是按小微企业的标准吧
嗯对,是这个意思的
好的,谢谢老师!
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢