你要设置把劳务费的税率设置成免税,开出的金额才对

老师,个人开劳务费的发票,价税合计金额35500,填的价税合计是35500,免税,为啥最后提交的开票金额显示的是34466.02,是不是最后票开出来以后价税合计也显示的是34466.02
老师好,电子税务局发票验旧上面显示的开票金额是价税合计金额,还是不含税的金额?
只能开13个点的发票,但是收了客户14个点,开价税合计含14点的金额后,发票上面只能显示13个点税,还有一个点没显示税怎么办呢?
老师,我们是数电机动车纸质发票,为什么我从税局导出不能像金税盘那样,一个表格尽能显示车架号又能显示价税合计金额呢?现在税局导出来,机动车那表格都不显示金额,价格,除非还有一张表格是开票信息资料,这里有价格但不显示车架号
老师,发票左上角显示差额征收,然后价税合计是15300,税额只有14块钱,下面备注栏写了个15000,这个发票能用吗?发票能用金额是15300还是15300-15000后的300?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
选了,选了免税 ,
但是最后出来的金额是34466.02
不知道这样实际发票出来价税合计那栏的金额是35500,还是34466.02
那就应该是含税金额35500了
想要价税合计35500,在免税的情况下,含税金额只能填35500,我这么个操作没错吧
嗯嗯,就是那样操作的