你要设置把劳务费的税率设置成免税,开出的金额才对
老师,你好,我是湖北小规模纳税人,现在开票免税,我要开6600元的含税金额的票,但是不含税金额是6407.77元,合计也是6407.77元,税额没有显示,这样开发票合计没有6600元,对吗:
想问下对方开我公司一个发票,之前说是开三个点 但是开出来的是价税合计 税率不显示3%税率显示免税,这张发票合理嘛?销售清单显示的是一些肉呀白菜呀等等。我们是小规模纳税人,可以抵扣嘛?
老师,开票系统,显示最好限额是99999是指的金额还是价税合计
老师,个人开劳务费的发票,价税合计金额35500,填的价税合计是35500,免税,为啥最后提交的开票金额显示的是34466.02,是不是最后票开出来以后价税合计也显示的是34466.02
老师好,电子税务局发票验旧上面显示的开票金额是价税合计金额,还是不含税的金额?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
选了,选了免税 ,
但是最后出来的金额是34466.02
不知道这样实际发票出来价税合计那栏的金额是35500,还是34466.02
那就应该是含税金额35500了
想要价税合计35500,在免税的情况下,含税金额只能填35500,我这么个操作没错吧
嗯嗯,就是那样操作的