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公司提供光伏运维服务,半年结算一次,什么时间确认收入?每月发放技术人员工资会计账务怎么处理?

2022-07-04 08:09
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-04 08:09

你好,提供相应服务的时候确认收入 每月发放技术人员工资 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 之前需要做相应的计提分录 

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你好,提供相应服务的时候确认收入 每月发放技术人员工资 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 之前需要做相应的计提分录 
2022-07-04
同学你好 这个直接做收入就可以 计入成本就可以了
2022-06-27
您好,由于外派员工主要是为了提供技术服务,其工资成本应作为与该服务相关的成本进行核算。所以1月份作为成本核算更为妥当。12月份还没有外派作为管理费用是可以的。
2025-03-12
你好!1借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 2借主营业务成本 贷应付职工薪酬等。 3借管理费用-工资,主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬 4这个是1%的税率 5不涉及
2023-07-09
可能是成本核算不准确或与收入不匹配,之前成本少计了。也可能有设备折旧、软件摊销等其他费用没合理分摊到成本中。另外,预收账款转收入时,收入确认和成本发生时间不一致,之前没准确预估成本或没及时调整成本核算方法,导致利润较高。
2024-12-18
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