同学你好 这个可以的 这个是只交所得税的
请问老师!就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候,我不是就先做了,借预付,贷银行。然后我这个是有材料的,就会有入库单,刚刚领导的意思就是说,先暂估入库,那我不是就要,借原材料(这个材料就是含税的进)贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了,我不是就借工程施工某材料,贷原材料(但是这时候的原材料入账就要是不含税的),这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候,我就要先把前面入库的暂估冲一下,在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉,又要重新做一笔出库的。天哪,这样有别的办法嘛
公司处置了一台固定资产,按照3%减按2%征收,增值税报表简易征收销售额30000÷3%。 我报年报的时候是销售额和固定资产净值差额记入营业外收入。 现在税管员给我打电话说是销售额增值税报表和年报不一致?怎么办呢 比如说账面剩余价值是100,我卖了200, 账务处理,把这100元差额记入了营业外收入,但是现在有一个问题,我增值税报表带出的数据是200的不含税金额(开票金额),但是我做帐和报年报的时候是100记入了营业外收入,现在就导致我的年报主营业务收入(不包含销售资产,销售资产差额在营业外收入体现)和增值税报表的销售额数据不一致(带出销售资产的开票数据,简易征收栏次)。老师我发一个报表的图您看下,我不知道我的问题说清楚没?
老师,想问一下,商贸公司购进一批材料时,假如是,3.5吨,但是售出时是3.52吨,是有0.02吨的泵差的。 我在会计处理时把0.02吨做了盘盈,转到了营业外收入里。 请问老师,以上做法是对的吗? 如果是对的。我突然有一件是想不明白。营业外收入是我的利得,也是收入。我对外销售开票的时候也是含0.02吨的。这两种都是收入,我是不是重复纳税了呢?
老师好,我有两家一般纳税人商贸公司,本该每个公司进销是一致的,但是我现在碰到这样一个问题 比如:A公司进了2000吨 销了1500吨,还剩余500吨 B公司进了1500吨,销了2000吨, 这个应该怎么处理? 我的解决方法是:我在少的B公司做了一笔暂估入库,然后明年往进开进项票的时候,B公司多往进开500吨,A公司少往进开500吨 (备注:前提是A和B公司开出去的吨位数相同的情况下) 这样可以吗,老师
老师,我公司是建材生产企业,销售时结算有一家是以收货吨位结算,就产生了磅差,但每月的销售成本结转是以实际开票吨位结转的(即没考虑磅差),入库时也不含磅差,请问这种情况下年终是否不用考虑磅差的账务处理?
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗
我们是一般纳税人,销售方,开给对方的是普通发票,这个分录怎么做?
和原材料有关的主营业务成本必须要通过原材料,库存商品这些科目一步步结转吗?
预付账款怎么冲销呀,要怎么做分录
老师,小规模开专票出去 会计分录怎么写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(还是应交税费-应交增值税-销项税额)
你好,老师,现在调整去年的费用,企业会计准则,增加就用以前年度损益调整的借方,负数表示贷方,我这样理解的对吗
你好老师,我想把这个电线电缆的钱放成本里面,但是我看我同事放销售费用
我想问下实务中内账都是怎么做的呢?有时候货物发出我不知道这批货物走的公户还是私户,对方要不要开票之类的,甚至生产用多少工时,多少原料都没人告我,什么数据都不知道我根本没有办法做啊,还有u盾什么都在出纳手里,我每个月才导一次流水做账,有时候老板问些什么数据,我根本就没有办法及时反应提供,这些企业都是如何做的呢?我们是新开办的企业老板不是很懂我也不知道如何做。
老师,单位社保缴纳证明在哪里下载
税金及附加都包含什么税
汇算清缴时,需要调增吗
对的 这个需要调增