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老师,加计扣除的税额怎么做会计分录

2022-07-04 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-04 10:34

你好;   月底结转未交增值税:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。   贷:应交税费—未交增值税。   次月月初抵减、缴纳增值税:   借:应交税费—未交增值税。   贷:银行存款。其他收益/营业外收入(加计扣除的金额  )。

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你好;   月底结转未交增值税:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。   贷:应交税费—未交增值税。   次月月初抵减、缴纳增值税:   借:应交税费—未交增值税。   贷:银行存款。其他收益/营业外收入(加计扣除的金额  )。
2022-07-04
您好!借:固定资产、原材料、费用等科目 借:应交税金—应交增值税—进项税金 借:应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 贷:银行存款等
2022-06-18
借:应交税费-未交增值税,贷:其他收益,或者营业外收入
2023-09-26
你好! 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额加计抵减额)      贷:其他收益 — 其他
2022-03-14
借应交税费-增值税加计扣除2 贷其他收益2 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷应交税费-未交增值税10 下个月借应交税费-未交增值税10 贷增值税加计扣除2 银存8
2022-03-16
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