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老师,你好,加计扣除额怎么做会计分录和填写申报表

2022-04-13 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 13:54

借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入 借应交税费、未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除 在附表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面。

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快账用户4293 追问 2022-04-13 14:10

老师,这个数据也没法填写呢

老师,这个数据也没法填写呢
老师,这个数据也没法填写呢
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齐红老师 解答 2022-04-13 14:12

你好多了,加计扣除声明吗?

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齐红老师 解答 2022-04-13 14:13

填写的是当月的进项乘以10%或者是15%吗?

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快账用户4293 追问 2022-04-13 14:15

老师,这个销售额是不是填写2019年4月-12月的进项税额数据

老师,这个销售额是不是填写2019年4月-12月的进项税额数据
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齐红老师 解答 2022-04-13 14:18

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户4293 追问 2022-04-13 14:20

这个只能填写19年的,不能填写剩下的

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齐红老师 解答 2022-04-13 14:21

你好,你说的是附表丝吗?

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借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入 借应交税费、未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除 在附表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面。
2022-04-13
表四 加计扣除一般项目 本期发生额实际抵扣金额里面,然后他在主表19行自动取数,需要抵扣的时候才能填写实际抵扣金额。
2025-06-12
借应交税费,应交增值税加计扣除,贷营业外收入
2022-05-12
意思是平常发生时扣除100,申报时再扣除100.所得税报告表时需要填写加计扣除的这个表
2023-10-17
会计正常做固定资产 按照会计税法年限 按月计提折旧 税法在填季度或者年度资产折旧表的时候选择一次扣除
2022-04-18
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