借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入 借应交税费、未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除 在附表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面。

老师,你好,加计扣除额怎么做会计分录和填写申报表
老师,加计扣除的税额怎么做会计分录
老师,晚上好,公司收到了保险公司的赔偿款怎么做会计分录和填写申报表?
农产品深加企业收到9%的原材料专票,加计抵扣的1%怎么做账?申报表二这个加计扣除的税额怎么填写?
老师你好,研发费用加计扣除制造业100%加计扣除是什么意思呢?报告表时需要填写加计扣除的这个表吗?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
老师,这个数据也没法填写呢
你好多了,加计扣除声明吗?
填写的是当月的进项乘以10%或者是15%吗?
老师,这个销售额是不是填写2019年4月-12月的进项税额数据
你好,对的是的,是这么做的。
这个只能填写19年的,不能填写剩下的
你好,你说的是附表丝吗?