借以前年度损益调整负数贷应付账款负数。

20年多做了一笔管理费用,如果要调整分录,请问这样做对吗? 借:以前年度损益调整 贷:管理费用 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
请问去年费用做重复了,造成利润低了,与所得税少交了。这样的请问分录在今年如何调整?分录如何做?
老师请问去年的收入没确认今年损益调整如何写分录今年已补交了税费如何写分录
上年计提的所得税多了,今年申报实交数小于计提数额,请问如何做分录?
老师,请问发现上年度报告会计差错,在汇算清缴时调增交了所得税,会计分录如何做? 借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费–应交所得税 100 借:应交税费–应交所得税 100 贷:银行存款100 借:利润分配–未分配利润100 贷:以前年度损益调整100
老师,进项税额转出科目需要结转到销项税额科目里吗
更正24年增值税及印花税及企业所得税的报表,如何调整账务处理
老师我们给对方提供了专票,现在要红冲,双方已经确认了,我这边怎么开红字发票
老师,我们是水乐园的,有没有什么软件是客人扫码,会把开票信息和金额上传,然后我们在后台开具
老师,我问下,有初级会计证书,就是有助理会计师的职称吗
老师,你好,我们跨境独立站的结算账单在哪里导数据啊
离职补偿,直接分录写借管理费用辞退福利 贷银行存款可以吗
老师 支付给个人的奖励金计入什么科目
老师,这个T字账户里应交税费期末余额记在借方还是贷方呀?
老师,请问小微企业年销售额超过120万,增值税如何计算?税率是多少?
请问具体分录是什么?盈余公积金之类的分录如何做
原来,计提盈余公积了,也要冲减。没有计提的,不用处理。
麻烦您说下具体分录,这样没看懂如何做。计提了盈余公积金也分配利润了
借 以前年度损益 调整,贷应交税费 借 未分配利润,贷 以前年度损益 调整 借 盈余公积 ,贷未分配利润
需要补交所得税,这样可以是吗?请问这样调整后什么时候缴纳所得税
纳税调整后,需要补交所得税。 纳税调整后,需要补交所得税的。
请问是调整当月补缴是吗?在系统上如何补缴?
可以,。借应交税费贷银行存款。
也可以汇算清缴在缴纳是吗?
您好。正常是现在就要缴纳。
如果汇算清缴在缴纳没有罚息吧,是否也可以?
。这个主要看你税务局的要求,正常是当期就要交。税款缴纳晚了,会有滞纳金。
就是什么时候调整什么时候缴纳是啊
是的就是这。是的,就是这个意思的。