借以前年度损益调整负数贷应付账款负数。

20年多做了一笔管理费用,如果要调整分录,请问这样做对吗? 借:以前年度损益调整 贷:管理费用 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
请问去年费用做重复了,造成利润低了,与所得税少交了。这样的请问分录在今年如何调整?分录如何做?
老师请问去年的收入没确认今年损益调整如何写分录今年已补交了税费如何写分录
上年计提的所得税多了,今年申报实交数小于计提数额,请问如何做分录?
老师,请问发现上年度报告会计差错,在汇算清缴时调增交了所得税,会计分录如何做? 借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费–应交所得税 100 借:应交税费–应交所得税 100 贷:银行存款100 借:利润分配–未分配利润100 贷:以前年度损益调整100
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
请问具体分录是什么?盈余公积金之类的分录如何做
原来,计提盈余公积了,也要冲减。没有计提的,不用处理。
麻烦您说下具体分录,这样没看懂如何做。计提了盈余公积金也分配利润了
借 以前年度损益 调整,贷应交税费 借 未分配利润,贷 以前年度损益 调整 借 盈余公积 ,贷未分配利润
需要补交所得税,这样可以是吗?请问这样调整后什么时候缴纳所得税
纳税调整后,需要补交所得税。 纳税调整后,需要补交所得税的。
请问是调整当月补缴是吗?在系统上如何补缴?
可以,。借应交税费贷银行存款。
也可以汇算清缴在缴纳是吗?
您好。正常是现在就要缴纳。
如果汇算清缴在缴纳没有罚息吧,是否也可以?
。这个主要看你税务局的要求,正常是当期就要交。税款缴纳晚了,会有滞纳金。
就是什么时候调整什么时候缴纳是啊
是的就是这。是的,就是这个意思的。