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老师,我这边有两张专票是没有认证抵扣的,是21年的发票了,但是在21年的账上已经记在应交税费进项税了?那这两张发票我还要认证抵扣吗?

2022-07-04 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-04 15:31

你好 1;   你没有认证; 做待认证进项税;  可以认证抵扣的  

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相关问题讨论
你好 1;   你没有认证; 做待认证进项税;  可以认证抵扣的  
2022-07-04
您好 请问去年发票怎么写的分录
2022-04-18
要的,没有认证,要退回去的
2021-12-16
同学你好 不勾选那就计入待认证抵扣进项税
2023-09-01
一、可以在2022年报销处理,可以抵扣进项税,这个是增值税的政策。 二、对于企业所得税的政策是:由于2021年的费用只能在2021年列支,因此在2022年列支后,在做2022年企业所得税汇算清缴时,需要调增应纳税所得额,补交企业所得税。
2022-04-18
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