您好,出口金额与外汇的尾数差额做营业外收入,出口主营业务收入按FOB,运费保费列往来科目。

小规模外贸公司,报关单上出口金额是5716.95美元,外汇上收到5717美元,报关单上成交方式C&F,运费6170.4元,实际付款运费+保费6270.4元,这两笔差额我要怎么做账?
外贸企业出口了一批货,销售合同写的10万人民币,并收到了客人汇来的10万人民币。出口成交方式是cif。其中报关单上运费是8000元,保费是1000元。1.这个时候外贸企业怎么记账? 后来客人有将这个运费8000元单独汇给外贸企业,2..这个时候外贸公司怎么记账? 3.保费1000元货代公司不收外贸企业相当于免费了,但是报关单上有体现,3.请问外贸企业怎么记账? 保费1000元货代公司未收,但是报关单上有体现
比如2024.9.15签订外贸合同: 10000美元,cif方式出口,报关单上总金额是10000美元,运费200美元, 保费80美元,出口日期2024.9.26 开销售发票,假如2024.9.01汇率7,应按FOB价开票=(10000-900-80)*7=63140元。 做账:借:应收账款-外国公司 63140 贷: 主营业务收入 63140 这个分录对吗?
比如2024.9.15签订外贸合同: 10000美元,cif方式出口,报关单上总金额是10000美元,运费900美元, 保费80美元,出口日期2024.9.26 开销售发票,假如2024.9.01汇率7,应按FOB价开票=(10000-900-80)*7=63140元。 做账:借:应收账款-外国公司 63140 贷: 主营业务收入 63140 这个分录对吗?
比如2024.9.15签订外贸合同: 10000美元,cif方式出口,报关单上总金额是10000美元,运费900美元, 保费80美元,出口日期2024.9.26 开销售发票,假如2024.9.01汇率7,应按FOB价开票=(10000-900-80)*7=63140元。 做账:借:应收账款-外国公司 63140 贷: 主营业务收入 63140 这个分录对吗?
老师,我们公司在北京有摇了一个车牌号,可以公司不买车用,把车牌出租给个人用吗
请问老师做内账需要把本月销售发票做到内账吗?
朴老师,到年底了股东欠公司的钱不还要一定要按分红来交个税?往来上有显示股东欠公司钱,但是税务局怎么知道?申报纳税只是提供财务报表,也没有明细,税务局如何知道哪个是我公司股东?
供应商要求我们私对私,然后他们给开一半普票,这个原理是啥。如果我们这样子做了,那我们该怎么做账呢,会不会不太好
老师,有车货不合格金额一万多,然后客户要从保证金扣除,进哪个费用或哪个会计科目
朴老师,我公司是电商公司,还有一件代发的业务,一件代发怎么做账呢?
老师,现在的年终奖还能单独计算吗
老师我是小白 我不知道会计活分几类 我现在做凭证,我也不知道是会计做得活 我现在做的是出纳 麻烦老师给我讲下
老师请问一下,差旅费的专票可以正常抵扣吗,一般纳税人
我申报个税的时候,填了收入2998元,然后减除费用有5000,到后面累计收入额为2998,累计减除费用确实0,还交了2998*0.03=89.94的个税,这种什么原因啊
我发票是这样开的,出口收入按5716.95*6.6651-运费6170.4开,现在要支付的运费是6270.4,怎么列往来科目?
您好,借:应收账款31933.64,贷:主营业务收入31933.64,借:银行存款,贷:应收账款31933.64,其他应收款6170.4,营业务收入0.33,借:其他应收款6170.4,营业务支出100,贷:银行存款6270.4
6270.4是会开票给我们的,怎么变其他应收款,看不大明白
您好,如果能取得发票可以做费用,具体情况具体分析。
老师,我现在就是支付的运费比报关单上的多100,实际还有个保费,报关单上没写,我要怎么做,按实际的支付入销售费用-运费吗
您好,保费也有发票吗?保费有发票可以做费用,不过出口退税的话,只能按FOB作为收入去计算。