你的会计分录是正确的。在 CIF 价下,出口销售收入按 FOB 价确认,FOB 价算出来是 4940 美元(5000 - 10 - 50),换算成人民币 34580 元计入主营业务收入。运费 10 美元和保费 50 美元换算成人民币后分别计入 “其他应付款 - 运费” 和 “其他应付款 - 保费”,应收账款按 CIF 总价换算后的 35000 元记账。
老师,我们现在是外贸企业,出口成交方式是CIF,有运保费,国外和国内的运保费都是我们承担,有开发票,假设,美元总价5,美元运保费1,我的分录要这么写吗? 借:应收账款-某国 5*汇率 贷:主营业务收入 (5-1)*汇率 其他应付款_运保费 1*汇率
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元) 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400,其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样说不知道你看的明白不
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
老师发我一份水果采购合同的模板吧
老师,租赁行业,收进来的押金包含租金一起的,租金当时还没有办法确定是多少,要退的时候才能确定,这样收到押金,和退押金的时候该怎么做账
老师这个是电子税务局发过来的一个通知,说是要给我们返钱是吗?2月份发的但是今天才看到,办理期限是6月2日 这税务局还休息了,6月2日办不了这个钱还能退了吗?还有这个钱我们可以去申请退吗?
公司大额转账到员工工资卡上,并开有相应发票,有风险吗
请问去年暂估的成本是27万 现在收到34万的票,这样是需要退税吗?汇算清缴需要调整哪里
这道大题是分析问题并改,想问一下第三问,绿色圈的是我改的,这样改对吗
老师,端午安康!请问老师,工作证明的公司成立时间比上班的日期晚,两个不相符,但数据采集又通过了,这个怎么办啊?可以更改吗?改成另外一个公司,因为有两家公司,搞错了
本年利润是怎么出来的
老师,今年的业务给的是2023年4月的定额发票,能用吗
老师,我们2024年有个员工离职了,但是他的大学生就业补贴后发,然后我们单位提前让他把个税留下了,当时做的是借,库存现金1200贷,应交税费应交个人所得税1200,老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人,需要把贷方这个应交税费做平了。怎么做?
老师,我们找的货运代理公司比如费用一共1500,包含了这个运保费,货运代理也给开了1500的发票,这种情况怎样做账把这个运保费冲了?
冲减收入法 确认收入时,将 CIF 价中的运保费部分计入 “其他应付款 - 运保费”。收到货代发票,借 “主营业务收入”,贷 “应付账款 - 货运代理公司” 来冲减收入。 代收代付法 先正常确认收入。收到货代发票,借 “应付账款 - 货运代理公司”,贷 “主营业务收入”;支付时,借 “应付账款 - 货运代理公司”,贷 “银行存款”。 价外费法 先正常确认收入。收到货代发票,借 “销售费用”,贷 “应付账款 - 货运代理公司”;支付时,借 “应付账款 - 货运代理公司”,贷 “银行存款”。
老师,哪种方法最常用?第二种和第三种方法您说的正常确认收入也是和我第一次那样转换成FOB价的分录吗?
同学你好 都可以的 你们自己选择
老师,我看我们的报关单3月份1笔,5月份一笔,但是因为没有收到进项发票,所以销项发票一直没开,但是增值税在10月份申报时已经申报上了,2笔钱都已经收汇,这样是不是需要12月份把销项发票开出来?这种情况如果进项发票收进来还可以申请退税吗?
同学你好 外贸企业收集齐退税资料才可以申请退税
老师,销售发票我如果这个月开可以吗?
同学你好 这个月开了下个月才可以申请退税
好的老师,我明白了,谢谢您
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