您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
计提社保时个人部分和单位部分如何做账?缴纳社保和发工资时再如何做分录?分录数据如何填写?
你好!计提社保、付社保如何做会计分录
计提社保与交社保的分录如何做
预提社保分录如何做?
计提社保和工资如何做分录
其它应收款--社保(个人部分),用其它应付款--社保(个人部分),可以嘛
同学你好 这个要用一个往来
老师什么意思,把你上述分录里面的全部其它应收款--社保(个人部分),用其它应付款--社保(个人部分)做,不可以嘛
只能用一个往来科目
我不是用的同一个往来科目嘛,只是您说的是其它应收款,我用的是其他应付款
计提社保与交社保的分录如何做 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
同学你好 这样是可以的
好的谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢