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老师好,上个月给客户开了一张专票 ,他没往我们对公走账,怎么做分录?

2022-07-05 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-05 09:38

同学你好 你们做应收就可以了

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快账用户9484 追问 2022-07-05 09:41

借 应收账款,贷 主营业务收入就可以吗?应交税费要不要写上

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齐红老师 解答 2022-07-05 09:43

同学你好 你是小规模普票就不用写

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快账用户9484 追问 2022-07-05 09:44

我不是说了专票吗?一般纳税人啊

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齐红老师 解答 2022-07-05 09:48

这个增值税要写的

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快账用户9484 追问 2022-07-05 09:53

如果这个月我把上个月的这家公司发票红冲 ,这个月申报是不是就不要交这家公司发票的税款了呢?

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齐红老师 解答 2022-07-05 09:59

还是需要申报缴纳的

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快账用户9484 追问 2022-07-05 10:03

分录就是这样没错吧?

分录就是这样没错吧?
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齐红老师 解答 2022-07-05 10:06

同学你好 嗯 分录是这样做的

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同学你好 你们做应收就可以了
2022-07-05
你好,你把钱转给你了,你就借银行存款贷应收账款就可以,他走不走账和咱这儿没关系的,咱得正常做凭证。
2022-07-27
学员朋友您好,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-05-20
您好,你未发生无需记账啊。对不上,备注说明就好。
2025-01-06
你好,那我们按照50万来确定咱的收入,然后开出其的发票,咱确定收入,收到的发票来确定成本就行,但是他具体是什么业务呢?因为你是一般纳税人还是小规模,具体是什么业务可以再说的详细一点吗?我好给你出一个完整的分录。
2022-12-30
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