你好 ; 借营业外支出 贷应收账款

老师您好! 应收甲方的工程款按照会计准则应该在“应收账款”核算, 竣工结算后,甲方在工程款里边暂扣了质保金,这时这个质保金应该在哪个科目核算?谢谢!
老师,我们有个项目甲方没有钱,开了100万发票没给工程款我们,这个月甲方让我们办了了一个工商银行账户,开了一个航信贷,工商银行给我们打了100万,还直接划扣了一个利息35000。这一百万就算是甲方付的工程款,这怎么做账啊
请问一下,甲方代缴了项目的水电费,水电费发票购买方开的是甲方,现在甲方要求我们按结算价开票,但这笔费用会直接从工程结算款中扣掉,请问要怎么做账呢
老师,结算工程款时,甲方扣了1400,问甲方为什么扣,甲方说,就当是罚款了,这个1400计入什么科目
我们是甲方,因为施工问题扣除了施工方的合同款,这个扣除的的钱走什么科目
老师你好,我们买了些米,我们这有个地方洪水捐了。接受捐赠的一方并没有给我们出具任何东西接受。账务处理呢
结算资料里面体现了运费,但是开票的时候能把运费增加到产品的单价里面吗?
老师:一家科研单位,付了云计算办公首付款,没有发票的,借:预付款合适吗
老师,12月25日发的11月工资,那1月是不是申报11月的工资
老师 小规模能开3个点吗?有没有什么影响?
甲公司与乙房产评估公司签合同,合同中没有约定分公司付款,现在分公司开发票,款可以付给分公司吗?
发票风险等级二级的原因是什么,需要怎么处理?
公司从小贩子那里收购蔬菜,对方无法提供发票,我们这边直接从公户转可以吗?报税的时候没有进项票怎么办?
乙方收到甲方给的含9个点运输费188925元,现在乙方要交多少税给税务局,乙方是一般纳税人,乙方没有进项票
老师好,建筑公司去年甲方代发工资的时候,建筑公司做账是借:工程施工-劳务费贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 实际挂靠方提供了劳务费发票,现在要怎么更正去年的账呢
这个情况,二级科目,怎么写
你好; 借营业外支出 - 罚款支出贷应收账款
好的,谢谢
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老师,我们用公户给工人转的人工费,怎么做账合适
你好; 借工程施工- 合同成本- 人工费贷银行存款
后期不能回来发票,有什么影响呢
你好; 汇算调整处理。 影响所得税的
好的,谢谢
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