借:坏账准备-26748.55 贷:信用减值损失-26748.55 可以

信用减值损失 计提 借信用减值损失 贷坏账准备 确认 借坏账准备 贷应收账款 收回已确认的坏账 借应收账款 贷坏账准备 借银行存款带 贷应收账款 不知道下面要不要再做这一个分录? 借坏账准备 贷信用减值损失
无法收款计提坏账, 借:信用减值损失-计提坏账准备 贷:坏账准备, 借:坏账准备 贷应收账款-XX公司 坏账准备需要明细吗
老师,以前计提坏账准备的时候是借资产减值损失—坏账准备,贷坏账准备—应收账款,那我现在收到款了,冲减以前的坏账准备可以直接借资产减值损失—坏账准备,贷坏账准备—应收账款(都填负数)这样可以吗
老师,21年我做的应收坏账计提 借:信用减值损失49471.5,贷:坏账准备49471.5,2022年回款,这个坏账需要冲回,分录借:信用减值损失-49471.5,贷:坏账准备-49471.5对吗? 还是正确分录借:以前年度损益调整 -49471.5 贷:坏账准备-49471.5?
计提应收账款坏账准备为-26748.55。可以这样出分录吗?借:坏账准备-26748.55 贷:信用减值损失-26748.55
所得税除以0.05得出的数,再减去利润总额,如果是负数就是亏损的是吗
初级会计证书每年啥时候报名
我们公司要以投资款打入别的公司这个要怎么做分录?后续是不是盈利会有分红呢?
老师好,25年1月补提24年12月的其他收益,就是借:递延收益 贷:其他收益,这个要怎么做调整分录?
老师好,我想问一下月底结转成本到底是按盘点表结转还是按开具的发票结转呀?因为开具的发票和月底的盘点表数据是不一致的,我就搞不懂了,请老师解答一下,谢谢!
小规模纳税人,开发票,选了0税率,已经开的发票用红冲重新开具吗?
如果总公司给分公司的钱,分公司还不上了,那怎么办呢?计入坏账吗?
老师,3月份收到的30多万普票已入账,公司8月份申请成为一般纳税人,可以把这个30多万的发票重开为专票吗,对方同意给开专票
老师你好,我们是一般纳税人,对方是小规模纳税人,对方给我们开了税率是1个点的专票,我们能用吗
如果购买对讲机,刮大白,贴壁纸,用于公司装修,记哪里
那计提了的坏账准备,计提所得税出现了负数,要怎么出这个分录。比如我应收账款和其他应收款计提坏账总额是-26556.48,计提所得税也是负数。分录要怎么出
所得税是负数,表示不用交企业所得税,不要做分录