同学你好 对的 计入周转材料就可以了

老师,我们是建筑的,材料费要怎么结转成本呢?按购入的时候计入成本嘛
老师,去年9月有周转材料一批暂估入库一次计入成本,现在收到进项发票,暂估入库冲回后入库的周转材料变少了,要怎么红冲成本。之前暂估分录是借:周转材料227000,贷:应付账款-暂估入库227000,领用是,借:机物料消耗,贷:周转材料,通过生产成本辅助生产成本,转到主营业务成本里。现在收到发票后红冲暂估入库后,借:周转材料200884.95,进项税额26115.05,贷银行存款227000
我们是酒厂,购买的发酵罐是计入周转材料吗?计入之后怎么结转成本啊
我公司是室内装修的,购买的石膏板之类的原材料,我怎么入账?后面开票出去了,我怎么结转成本分录是?
这批啤酒是委托啤酒厂生产的,所有原材料都是入库到啤酒厂,只有罐装好生产成产成品的啤酒1万件后才入库到购买方公司的仓库中,购买方公司是小规模纳税人,会计分录也跟之前一样吗?
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
但是计入周转材料后我怎么摊销
一次性摊销计入制造费用吗
同学你好 这个可以的
这些发酵罐一个上万,有几十个,就一次领用直接结转到制造费用吗?
同学你好 那就计入长期待摊费用也可以 然后按月摊销计入制造费用
结转了到了制造费用,是不是当月就要把所有的制造费用结转到生产成本
对的 结转到成本就可以
还有公帐的款要提取一些钱出来当备用金,直接提到财务的私人帐号行不行
同学你好 这个可以 做往来
借方是计入其他应收款吗
对的 做其他应收款就可以了
这样有风险吗?不是说只能提到法人股东账上吗
如果提到法人股东账上备注备用金可不可以,因为发工资是现金发的,直接记账借:库存现金 贷:银行存款,有些又说可以这样记账有些又说这样有风险,股东提现必须计入往来款,我都有点搞不懂
同学你好 备用金不能太多的
怎样才算多呢?上面那个问题麻烦也回答一下,财务提现是否有风险
五千以上就算多的
意思就是股东法人提现超过5000就应该计入向公司借款是吗?那现金发工资都几万呢?
同学你好 做往来就可以 财务提现也是做备用金