没错,就是按照三个月的工资申报

请问老师,我做的,工会经费的计税依据是工资总额的借方,比方,现在报7月所属期,我按照7月实际发放的工资(6月计提工资),计提缴纳工会经费,是不是错的?
小规模纳税人工会经费计税依据。现在报4-6月的税,工会经费计税依据是填4-6月应发工资总额吗?
老师,工会经费申报计税依据是不是三个月的工资?现在就是4到6月的工资对吗?
因我们每月的工资是本月发放上月的,例如7月发放的是6月的工资,那我现在要申报6月份的工会经费,我的计税依据按照哪个?
工会经费按季度缴纳,是不是就是三个月的工资总额就是计税依据
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师 比如我有固定人数是办公室的人,还有工地的人是随时有变化的,都没有签劳动合同,那我报的时候可不可以只报固定人数?
可以只申报固定的人数。
没有签合同也可以是吗老师 就报固定人数的三个月加起来的工资 但是我每个月工地的人和办公室的人工资都报着呢
原则来说属于你们公司的,你就需要申报的。
那我只报固定人数就是有风险的对吗
对,肯定是存在一定风险的。
办理了工会税率是不是就低点呢?
这个不一定,需要看当地情况
我们这边有这个政策
我们是山西的
那就是可以降低费用的