应发工资总额乘以2%。
请问老师,我做的,工会经费的计税依据是工资总额的借方,比方,现在报7月所属期,我按照7月实际发放的工资(6月计提工资),计提缴纳工会经费,是不是错的?
老师好,咱们工会经费如何申报呢?可以7月份发6月工资,发放后在计提6月工资吗(保持计提数=实发数,)本月计提本月发放可以吗(7月计提6月工资,发放6月工资) 8月再按7月份计提数申报工会经费,按7月份实发数申报个税,对吗?
老师,请问下我们7月31日发放的是6月份工资,那在申报7月份所属期是申报7月份发放的6月份工资吗
因我们每月的工资是本月发放上月的,例如7月发放的是6月的工资,那我现在要申报6月份的工会经费,我的计税依据按照哪个?
老师,我们是7月5号,发的6月份的工资,发完工资申报6月份个税的时候,按6月工资去0申报?还是按照已经实际发放的金额去申报比较好?
老师,请问自然人电子税务局(扣缴端)非居民所得申请是什么申请,个人还是公司,如果我是个人申报经营所得应在哪个模块申报
老师,小规模公司,收到对方公司打款,怎么记账,详细些到结转
老师,您好,我到公司快三年了,除社保到手有4000,但是这里面包含了老板另外一个公司做账的400,我们仓库每个月都有3600左右,我可以以这个理由要求老板加工资吗
请问会计实操里月底结转损益,在哪里可以查到一个月的损益科目明细
本单位是家门诊部,部分退费即退收据中的部分费用,由医生按实际消费金额重新开方缴款后,再将原收据全额退费。跨年部分退费,HIS系统无法操作退费,直接在后台按部分退金额进行退款,妥否?
甲给乙开机械键盘轴体(机械键盘的组成配件),这个配件是甲从另外一家公司采购的,乙给甲开机械键盘成品,这属于环开发票吗
老师你好,公司旧设备帐上余额9千多,现在打算处理掉同,当废铁,一般收这些的都不开发票,这个报增值税应该怎么报
老师就是6月新的账套,结果利润表没有把4月5月的金额累计起来
取得的定额发票没有存根联,存根联被撕走了,盖的章也只留下一半,可以报销吗?
老师解析的200是哪来的。
也是按照6月份的工资的应发工资吧?
你好,是的,是这样申报的。