你好,税率还是开1%的就可以的
发现几个月前没有做抵扣勾选和统计确认,现在要怎么处理呢,现在补统计确认不行了
老师你好!公司法人,每个人计提工资24366元,也申报了个税和社保.但是没发放过工资,导致现在账上有347770.38元,(其中192967.46元属于2024年的)我应该怎么做账才合规
公司买月饼发给员工的专票进项税额能抵扣吗?
老师您好,我们是一般纳税人,对方给我们5月份开的专票,在7月份做账的时候做了进项税额转出是为什么呢
合同是不是也要装到凭证里面
小规模纳税人做账不是价税合计?这个税怎么可以抵扣了?
支付宝需要在电子税务局填互联网平台企业基本信息报送吗
老师你好,出口的电子口岸卡,法人操作卡去哪申请
财管19题的会计分录是什么,写的按照面值折算,就不用市价计算分配的利润分配吗
老师,我们有一家公司,我接手后,发现往来比较乱,部分缺合同,所有物流票都没用,部分缺发票,一直又是亏损状态,现在公司要进行股权转让,这些往来需要全部平掉吗? 我问了税,他们说不用做完税,只需要申报企业所得税和印花税。 目前资产总额有三百多万,亏损四十一万多,这个处理的思路是什么?听前手说,这些都是做的数据,不是真实的。 我作为财务人员应该自身规避的风险有哪些(就是我可以做的和不能做的)
重新开也是税率1%的。
先红冲原先那张,再开一张正确税率1%专票,是这样吗?
这个发票一正一负,下个季度申报的时候是不是没有税呢?
是的是的,是这个意思的。
老师,专票红冲不能直接开具,选择哪个呢?
好,你先需要开红字信息表,这个对方认证了没有?
应该是认证了,税务局给对方打的电话。
对方给你开红字信息表,然后你们给对方开发票。
老师。这个信息表编号是啥
信息表编号就是对方给你开的红字信息表,让他给你发一个电子版的,在最下面由。
行,明白了。季度申报的时候也不用填了对吧,一正一负相抵了。
对的是的,是这么做的。