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2018年6月10日,甲公司根据购销合同约定,向乙公司预付购货款10万元,6月28日,收到乙公司发来的材料一批,所附的增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税3.2万元,7月5日,甲公司通过银行转账向乙公司补付货款13.2万元。已知甲公司为增值税一般纳税人,要求对甲公司上述业务进行账务处理

2022-07-06 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 12:10

同学你好 借:预付账款10 贷:银行存款10 借:原材料20 应交税费-应交增值税(进项税额)3.2 贷:预付账款23.2 借:预付账款13.2 贷:银行存款13.2

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快账用户7a8j 追问 2022-07-06 12:11

就这样就可以了吗?

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齐红老师 解答 2022-07-06 12:18

是的,就是这样就可以了

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快账用户7a8j 追问 2022-07-06 12:19

那老师,这道题不是要进行账务处理吗?

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齐红老师 解答 2022-07-06 12:20

账务处理不是已经做了吗

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快账用户7a8j 追问 2022-07-06 12:25

做了?题目说要求对甲公司上述业务进行账务处理

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齐红老师 解答 2022-07-06 12:30

写的分录不就是账务处理?

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快账用户7a8j 追问 2022-07-06 12:30

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-06 12:30

嗯呢,不用客气的哈~

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