借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。

之前有留底然后将留底进行退税了,现在要退税的留底转出怎么做分录?
老师,没抵扣完的进项现在可以留底吗?留底了需要申请退税做进项转出吗?这样有什么风险?
已经认证的进项税额,在系统里面行成留底!然后留底税额退出来转到公账!这笔分录怎么写?
老师,固定资产,留底税额,有留底,税局不让退税,要求做进项税额转出,怎么做分录
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
上个月我们结转税金的分录是这样的:借:应交税费_销项税额 应交税费_留底税额 贷:应交税费_进项税额 现在留底已经退税,那么现在我要怎么做这个分录?
借银行存款贷,应交税费留底税款。
然后我将留底转出怎么分录?
他没有余额,一个在借方,一个在贷方。
上个月我们结转税金的分录是这样的:借:应交税费_销项税额 应交税费_应交税费_期末留底税额 贷:应交税费_进项税额 现在留底已经退税,那么现在这样做: 借:银行存款 贷:应交税费_应交增值税_期末留底税额 这样可以吗?
是的是的,是这么做的。