借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。

留底税额太多了,专管员让退税,钱到账了,分录怎么做,留底税额转出这个分录
之前有留底然后将留底进行退税了,现在要退税的留底转出怎么做分录?
老师,没抵扣完的进项现在可以留底吗?留底了需要申请退税做进项转出吗?这样有什么风险?
已经认证的进项税额,在系统里面行成留底!然后留底税额退出来转到公账!这笔分录怎么写?
老师,固定资产,留底税额,有留底,税局不让退税,要求做进项税额转出,怎么做分录
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
场地是房东的,电费发票抬头也是房东,电费是我们公司这边支付的,这个可以入账吗
供电局自动扣电费是不开票的是吗
上个月我们结转税金的分录是这样的:借:应交税费_销项税额 应交税费_留底税额 贷:应交税费_进项税额 现在留底已经退税,那么现在我要怎么做这个分录?
借银行存款贷,应交税费留底税款。
然后我将留底转出怎么分录?
他没有余额,一个在借方,一个在贷方。
上个月我们结转税金的分录是这样的:借:应交税费_销项税额 应交税费_应交税费_期末留底税额 贷:应交税费_进项税额 现在留底已经退税,那么现在这样做: 借:银行存款 贷:应交税费_应交增值税_期末留底税额 这样可以吗?
是的是的,是这么做的。