借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。

留底税额太多了,专管员让退税,钱到账了,分录怎么做,留底税额转出这个分录
之前有留底然后将留底进行退税了,现在要退税的留底转出怎么做分录?
老师,没抵扣完的进项现在可以留底吗?留底了需要申请退税做进项转出吗?这样有什么风险?
已经认证的进项税额,在系统里面行成留底!然后留底税额退出来转到公账!这笔分录怎么写?
老师,固定资产,留底税额,有留底,税局不让退税,要求做进项税额转出,怎么做分录
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
上个月我们结转税金的分录是这样的:借:应交税费_销项税额 应交税费_留底税额 贷:应交税费_进项税额 现在留底已经退税,那么现在我要怎么做这个分录?
借银行存款贷,应交税费留底税款。
然后我将留底转出怎么分录?
他没有余额,一个在借方,一个在贷方。
上个月我们结转税金的分录是这样的:借:应交税费_销项税额 应交税费_应交税费_期末留底税额 贷:应交税费_进项税额 现在留底已经退税,那么现在这样做: 借:银行存款 贷:应交税费_应交增值税_期末留底税额 这样可以吗?
是的是的,是这么做的。