借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。
留底税额太多了,专管员让退税,钱到账了,分录怎么做,留底税额转出这个分录
之前有留底然后将留底进行退税了,现在要退税的留底转出怎么做分录?
老师,没抵扣完的进项现在可以留底吗?留底了需要申请退税做进项转出吗?这样有什么风险?
已经认证的进项税额,在系统里面行成留底!然后留底税额退出来转到公账!这笔分录怎么写?
老师,固定资产,留底税额,有留底,税局不让退税,要求做进项税额转出,怎么做分录
老师,银承到期扣划过渡户的分录是不是借:应付票据贷:银行其他货币资金
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
老师,像打印机维修,空调维修这些,有必要在仓库入库吗
老师好,约当产量是什么意思?请老师,解释下
请问盘盈的固定资产安原值入账,还是重置重置成本入账原值找不到,如果安重置成本的话,能安卖价入账吗?分录怎么写?
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
上个月我们结转税金的分录是这样的:借:应交税费_销项税额 应交税费_留底税额 贷:应交税费_进项税额 现在留底已经退税,那么现在我要怎么做这个分录?
借银行存款贷,应交税费留底税款。
然后我将留底转出怎么分录?
他没有余额,一个在借方,一个在贷方。
上个月我们结转税金的分录是这样的:借:应交税费_销项税额 应交税费_应交税费_期末留底税额 贷:应交税费_进项税额 现在留底已经退税,那么现在这样做: 借:银行存款 贷:应交税费_应交增值税_期末留底税额 这样可以吗?
是的是的,是这么做的。