你好,收到时借应收票据贷应收账款 转让时借应付账款贷应收票据
老师您好,请问我司收到一张客户转给另外一家公司的承兑汇票背书,我司该怎样用这个汇票给供应商付款
老师,请问收到客户一张商业电子承兑汇票,我们背书转给另外一家公司,分录怎么做
老师,收到客户的承兑票,票据转给另外一个公司,这家公司在从公帐转回这笔钱怎么做分录
老师,收到客户票据转让给另外一个公司,另外一个公司贴现转给我们公司公帐,这笔分录怎么做?
老师,这边收到客户转的钱,但是是用另外一个公司名转的,这边又退回给客户,这个账怎么做?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
再从公帐转进来借银行存款贷应付账款吗
你好,为什么要转回来?你们是贴现了吗?