您好,这个的话,等于说,同时有两个客户?
老师你好 月结客户,转对公账户多转了147元,但是给客户报的单价是不含税的,转到公账的钱乘以0.905后再核算余款的,现在这个147元,客户要求退回去,这个该怎么核算(退回去的钱,税点收的是11个点)
老师,收到客户的承兑票,票据转给另外一个公司,这家公司在从公帐转回这笔钱怎么做分录
公司私账已收客户的货款,因客户需要开发票,客户又将钱转到我们公司的公账上,请问老师,转到公账上的钱怎么退回给客户
老师,这边收到客户转的钱,但是是用另外一个公司名转的,这边又退回给客户,这个账怎么做?
老师,之前开给客户的发票做了应收款,然后客户那边以另一家单位名称转了款项,这个账务处理怎么做平
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
同一个老板,两个公司名,我们和a公司有费用,他们用b公司付我们款,我们把款项退回b公司。
那这样的话,你们可以做往来,其他应付科目