你好,这三个附加税需要交。有减半征收的政策。

老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
其他的就看你实际情况了。
老师,1.提示上说的免征增值税是指普票吗?不含专票?2.图表上5栏未开具发票销售额怎么不能填写?
专用发票是不免税的,
专用发票填。专用发票填写在第二行里。
老师,差额扣除项目是指什么项目?
你好,一般是指营改增的项目。
老师,第一个表填了收入数据后,点导入申报表,然后到第二个表上,没有申报表数据过来,而且服务和不动产这里显示也填不了数据?怎么回事啊老师。
开专票是不免税的。填写在第二行。填写在第二行。
老师,第一个表的第二行不是税务局代开填的吗?我们是自己开的啊?另外一份表的第二行的服务的也一样不能填写。
代开的和自己开的专票都填写第二行。
老师,第一份表我是点获取发票信息,然后自动跳到第一行,所以我才没有修改,然后点导入申报表,也没有自动导入,奇怪,这套系统也不知道什么情况。那我填在第二行,谢谢老师。
填写第二行,那就正确了。
如果系统原因,你过一会儿再试试。