你好 正常记费用里的
老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
老师好,请问我公司已支付了汽车租赁费,但租赁发票还没收到分录我做借:其他应付款 贷:银行存款可不可以
请问 老师当月购买固定资产已付款 但是没来发票 我是做借:其他应付款 贷:银行存款 吗 等票来了借:固定资产 贷:其他应付款吗
老师,请问一下,已付款未收到发票怎么做分录?我是做借:其他应付款贷:银行存款,但是没走费用,产生了利润
请问一下老师,我12月收到费用发票,但是我银行是1月付的,那十二月我这笔没有付的费用做,摘要写:未付XXX费用,借:费用,贷:其他应付款,1月银行付了,摘要写,付XXX费用,借:其他应付款,贷:银行,摘要分录可以吗
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
借;管理费用 贷银行存款,那怎么提现没收到发票呢?
收到发票时把这笔分录红冲按发票入账。
有什么更清楚更好的方法吗?有几个老板金额较大,怕分不清楚
自己可以记一个被查账。