1借管理费用3100 库存现金700 贷其他应收款3800

郭老师,在哪看是不是同一个外管证
2026年的专项附加扣除,必须在申报一月份工资薪金时扣除么?
老师,我们是建筑公司,现在开了一个农民工资专用账户,户名叫xxx工程农民工工资专用账户,但是三方协议上是我们公司名称,甲方给付款是按哪个名称付?
公司一般纳税人税率是9%,销售一辆固定资产二手车未开发票,申报是按13%,还是9%
老师,请问一下建筑企业跨区域预缴税费,扣除劳务分包款款后的金额后为预缴的金额,这个劳务分包指的是哪一部分
老师 我们公司开具银行承兑汇票 会计科目怎么做
老师,企业所得税是多少税率
老师好,请问开灯笼发票的大类是什么才对?我收到的是生活服务,是不是不对?
老师 计提印花税是根据开票的金额来的吗
老师,我们年终奖今年2月才确认有没有,去年年底也未进行预提,现在这个费用是做到去年年底还是直接计提在今年2月?
2借无形资产150000 应交税费应交增值税进项19500 贷实收资本169500
3借其他货币资金10000 贷银行存款10000
4借应收账款34400 贷主营业务收入30000 应交税费应交增值税销项税3900 银行存款500
5借管理费用5000 贷银行存款5000
6借原材料39840 应交税费应交增值税进项税额8160 贷应付票据
7借待处理财产损益500 贷库存现金500
借其他应收款300 管理费用200 贷待处理财产损益500
8借预付账款100000 贷银行存款100000