你好,可以做暂估的,但是你开票系统的呢
老师,我这边是商超企业,用金蝶EAS系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-暂估,应交税费-待抵扣进项税额(负数的金额),应交税费-进项税额,贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的,这样的一般入库金额含税吗?她们好像把税额踢出来,踢出来的入啥税额入啥科目? 问题二针对上述会计凭证,他这个暂估入库,之前的凭证还有之后,既这个从采购,暂估入库,到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方,他的凭证是怎么做的?我想不太通
#提问# 12月因为没有收到供应商开及时开过来的发票, 做了一笔暂估入库的分录, 分录是这样的 : 借 :库存商品 贷:预付账款(因为之前有预付款,直接冲掉预付款) 想问 1、 我暂估入库的时候,借方没有做进项税额 ,这样可以吗? 2、 我2021年1月份收到发票了,也认证了 。跨年度了的正确分录怎么做呢? 麻烦老师能给出具体的分录,谢谢
老师下午好,请教一个问题,,,一般纳税人公司销售建材 ,2020年公司销售一批建材开票二十二万,明细规格型号发票都开具,,月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样,,会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材,,,,因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面,,,现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除,,库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额,,这个我们会计要怎么操作,怎么消除
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
加油站进了汽油,因为汽油的进项发票一直未开进来,因此,库存出现负数,导致了资产也出现了负数,这个是暂估库存生成凭证,还是直接会计分录暂估入库?
老师,抖音来客,抖音给我们补贴52元,我们已经做到9月账里了,10月让我们开票,那开出去票我们怎么做账,9月已经做无票收入了
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
纳税人将以征税的车辆购置税退回厂家的话,每满一年扣10%,如果没满一年的话怎么办?5个月 和 7个月,怎么规定
资产负债表的货币资金期初数是81507,货币资金期末数是-107915。存货是23915.13。请问负债和所有者权益的期初数和期末数要怎么填写?
公司的一般户可以用于日常收支,工资,缴纳税费吗?
老师,请问下: ①我们收款10000,开票甲方6%给我们税补10000*0.06=600。销=100600; 我们付给下游9000,开票要收9%(6%专票),进=9000*1.09=9810 ②第一种:款项和税补单独分月两笔打款和开票 第二种:一次性含税补打款、开票 这两种有区别?加上利润应交税金部分扣除后我们实际上利润率呢
老师,我的公司给员工缴了社保,那工人的工资估计超过多少钱需要交个税啊
进项税要勾选销项税要勾选吗?
老师,请问股东把其他应付款转为实收资本,需要办什么手续吗?(朴老师)
公司除了办公地址房租外,如果还有几个给员工租的宿舍房租入账,与中介的合同是公司签订的,付款也走的对公账户,这种情况合理吗?