你好,可以做暂估的,但是你开票系统的呢
老师,我这边是商超企业,用金蝶EAS系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-暂估,应交税费-待抵扣进项税额(负数的金额),应交税费-进项税额,贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的,这样的一般入库金额含税吗?她们好像把税额踢出来,踢出来的入啥税额入啥科目? 问题二针对上述会计凭证,他这个暂估入库,之前的凭证还有之后,既这个从采购,暂估入库,到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方,他的凭证是怎么做的?我想不太通
#提问# 12月因为没有收到供应商开及时开过来的发票, 做了一笔暂估入库的分录, 分录是这样的 : 借 :库存商品 贷:预付账款(因为之前有预付款,直接冲掉预付款) 想问 1、 我暂估入库的时候,借方没有做进项税额 ,这样可以吗? 2、 我2021年1月份收到发票了,也认证了 。跨年度了的正确分录怎么做呢? 麻烦老师能给出具体的分录,谢谢
老师下午好,请教一个问题,,,一般纳税人公司销售建材 ,2020年公司销售一批建材开票二十二万,明细规格型号发票都开具,,月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样,,会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材,,,,因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面,,,现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除,,库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额,,这个我们会计要怎么操作,怎么消除
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
加油站进了汽油,因为汽油的进项发票一直未开进来,因此,库存出现负数,导致了资产也出现了负数,这个是暂估库存生成凭证,还是直接会计分录暂估入库?
银行当月直接从账户扣款的短信服务费,发票下月才能申请,请问当月几扣款和下月收到发票如何做帐
我们家企业24年第3季度成立,3季度所得税季度报表季初资产为10万元,季末资产也是10万元。 在3季度资产负债表中,年初资产数是报0还是报3季度季初的资产10万元这个数呢?
老师你好!前任会计应收票据21年1-2月份入账错误,我25.4月份发现 1.我25.4月调账 冲21年 那几号凭证 在做正确的进去可以不? 2.直接修改21.1-2月应收票据 所有21-24年明细重新打印
老师你好,同一个公司,经营2个品牌,用的是一个基本户,怎么做账务处理?
老师你好运输公司核算的成本都是什么项目
你好,原料采购无发票,做了库存商品,所得税汇算清缴时是否要做纳税调增?
老师你好,我们是物流公司,司机的工资和车辆的折旧,在企业所得税汇算清缴的一般企业成本支出明细表中,填哪一栏
老师,实收资本怎么实缴?要股东给公司账户打款吗?
老师,今年汇算清缴所得税时发现有笔补缴的税款没有做账,当时未从对公账户扣款,是银行卡方式支付的,我应该怎么处理
老师,比如支付宝的收入提现到银行有手续费,也是按没有扣除手续费前确认收入吗?