不需要申报个人所得税

公司是一般纳税人,主要销售产品是酒水。端午节,公司给员工发了粽子和酒,均是外购产品。粽子取得的是普通发票,酒水是专票。申报个人所得税时,酒水是以含税价申报,还是不含税价申报
公司是一般纳税人,主要销售产品是酒水。端午节,公司做宣传活动,给客户发了粽子和酒,均是外购产品。粽子取得的是普通发票,酒水是专票。需要申报个人所得税么?
某市一白酒公司,是专门从事白酒的生产、销售的一家企业,为增值税一般纳税人。公司2021年12月主要购销业务资料:(1)从国外进口一批小麦,海关审定的完税价格折合人民币为100万元,该批小麦分别按5%和9%的税率向海关缴纳了进口关税和进口环节增值税,并取得了相关完税凭证。(2)从某农场收购玉米80吨,开具的农产品专用收购凭证注明收购金额为20万元。支付购货运费1.09万元(含税),取得了增值税专用发票。(3)购进包装物、低值易耗品、生产用电力和生产用水,取得的增值税专用发票注明的增值税税额共2.08万元(包括税务机关代开的增值税专用发票注明的增值税税额800元)。(4)本月向商业企业销售的本公司生产的粮食白酒50吨,取得不含税销售额为800万元,均开具了增值税专用发票。向消费者个人销售本公司生产的粮食白酒1吨,取得含税销售额为30万元,开具了普通发票。已知:粮食白酒消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤;所有扣税凭证均已通过税务机关认证。要求计算该公司当月:(5)应缴纳的增值税税额;(6)销售白酒应缴纳的消费税税额;(7)应缴纳的城市维护建设税税额;(8)应缴纳的教育费附加额
一、某市一白酒公司,是专门从事白酒的生产、销售的一家企业,为增值税一般纳税人。公司2021年12月主要购销业务资料:(1)从国外进口一批小麦,海关审定的完税价格折合人民币为100万元,该批小麦分别按5%和9%的税率向海关缴纳了进口关税和进口环节增值税,并取得了相关完税凭证。(2)从某农场收购玉米80吨,开具的农产品专用收购凭证注明收购金额为20万元。支付购货运费1.09万元(含税),取得了增值税专用发票。(3)购进包装物、低值易耗品、生产用电力和生产用水,取得的增值税专用发票注明的增值税税额共2.08万元(包括税务机关代开的增值税专用发票注明的增值税税额800元)。(4)本月向商业企业销售的本公司生产的粮食白酒50吨,取得不含税销售额为800万元,均开具了增值税专用发票。向消费者个人销售本公司生产的粮食白酒1吨,取得含税销售额为30万元,开具了普通发票。已知:粮食白酒消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤;所有扣税凭证均已通过税务机关认证。要求计算该公司当月:(1)进口小麦应缴纳的关税;(2)进口小麦应缴纳的增值税税额;(3)允许抵扣的增值税进项税额;(4)销
一、某市一白酒公司,是专门从事白酒的生产、销售的一家企业,为增值税一般纳税人。公司2021年12月主要购销业务资料:(1)从国外进口一批小麦,海关审定的完税价格折合人民币为100万元,该批小麦分别按5%和9%的税率向海关缴纳了进口关税和进口环节增值税,并取得了相关完税凭证。(2)从某农场收购玉米80吨,开具的农产品专用收购凭证注明收购金额为20万元。支付购货运费1.09万元(含税),取得了增值税专用发票。(3)购进包装物、低值易耗品、生产用电力和生产用水,取得的增值税专用发票注明的增值税税额共2.08万元(包括税务机关代开的增值税专用发票注明的增值税税额800元)。(4)本月向商业企业销售的本公司生产的粮食白酒50吨,取得不含税销售额为800万元,均开具了增值税专用发票。向消费者个人销售本公司生产的粮食白酒1吨,取得含税销售额为30万元,开具了普通发票。已知:粮食白酒消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤;所有扣税凭证均已通过税务机关认证。要求计算该公司当月:(1)进口小麦应缴纳的关税;(2)进口小麦应缴纳的增值税税额;(3)允许抵扣的增值税进项税额;(4)销售白酒应缴纳的增值
分公司怎么开通税务?是和正常公司一样吗?
公司2025年10月购入编织袋 对方这个月开具编织袋发票 金额是37000 这个2025年2026年分别要怎么处理!我们是购买 不是销售
2025年9月的合同现在才补签,我还需要申报缴纳印花税吗
老师好,请问社保4月初,需办理员工退工,离职日期选4月1日还是?
老师,您好,股权转让产生个税,是公司代扣代缴,还是原股东个人税务局缴呀
老师,我老板想注册个体户,但是他陕西已经注册过一个差不多相同行业的了,现在在山东在注册可以吗
发票如何批量下载????
我们3月份把第一季度工资发了,我要申报个税。3月份申报第一季度工资,之前个税报的是0,现在需要把之前1.2月个税更正了吗?还是直接3月份一次性报了? 哪种省税了?
老师 请问收到现代服务 包装服务费的发票 这笔款是应该记入到成本的 我应该记什么科目呢
老师我 工资薪金贷方累计 46500 实际发放37300 那我税收金额和账载金额 和实际发生额 填多少? 个税申报全年总金额是37300
这个费用是计入广宣费还是招待费呢?
这个费用是计入广宣费