你好,同学,分录如下 购进发票已收到 借库存商品5000 贷银行存款5000 购进无票 借库存商品5000 贷应付账款——暂估5000 销售 借应收账款6045 贷主营业务收入6000 应交税费——应交增值税45 借 主营业务成本4000 贷库存商品(暂估)4000 如果暂估的商品发生销售按暂估价结转成本 祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
9、本月销售甲产品10件,售价50000.00元/件,税率13%,乙产品10件,含税价60000.00元,税率9%,已经开具销售发票给对方,但未收到产品款。10、结转本月发出产品的销售成本。11、计算本月销项税和进项税,并计提税金附加,城建税5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、结转本月相关成本科目和收入科目到本年利润。13、该公司企业所得税25%,计算本月所得税并出具会计分录
9、本月销售甲产品10件,售价50000.00元/件,税率13%,乙产品10件,含税价60000.00元,税率9%,已经开具销售发票给对方,但未收到产品款。10、结转本月发出产品的销售成本。11、计算本月销项税和进项税,并计提税金附加,城建税5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、结转本月相关成本科目和收入科目到本年利润。13、该公司企业所得税25%,计算本月所得税并出具会计分录
小规模纳税人12月新成立的公司,12月够进商品5件5000元,当月销售3件4500元,已开出普通发票,销售1件1500元开出专票,款项均未支付,本月无其他业务发生,做出本月该公司相关的全部会计凭证,分购进发票已收到和未收到两种情况做出分录
2021年3月期初留抵税额为190,000元,当月发生下列经济业务:①当月销售甲产品给某公司价税合计565000万元,开具增值税专用发票,货款已收到。②大月采取以1旧换新方式,销售乙产品100件,每件乙产品不含税售价9000元,收回每件旧戸品作价500元。③木销售商品给小规模纳税人,开具普通发票,含税销售额70000元。(将新试制成功的一批产品捐赠给福利院,成本100000元,该产品无同类产品市场销售价格(成本利润率为10%)。(5)计算本月增值税并结转未交增值税。要求:根据以上资料做出相关的账务处理。(25分)
2021年3月期初留抵税额为190,000元,当月发生下列经济业务:①当月销售甲产品给某公司价税合计565000万元,开具增值税专用发票,货款已收到。②大月采取以1旧换新方式,销售乙产品100件,每件乙产品不含税售价9000元,收回每件旧戸品作价500元。③木销售商品给小规模纳税人,开具普通发票,含税销售额70000元。(将新试制成功的一批产品捐赠给福利院,成本100000元,该产品无同类产品市场销售价格(成本利润率为10%)。(5)计算本月增值税并结转未交增值税。要求:根据以上资料做出相关的账务处理。(25分)
你好老师,现在一个客户打电话一年前的发票作废重新开 怎么弄
老师,所得税新的申报,职工薪酬已计入成本费用的数据是本季度的数据还是1至本季度的累积数据呢
老师好,我们公司起诉甲方支付工程款,判决书上最终是要甲方支付我公司聘请的律师费,我的理解是甲方把钱付给律师方,由律师方给甲方开发票,我公司之前支付的律师费退给我公司,律师方开的发票我方冲红,但是我方律师说是不能给甲方开票,因为他们和甲方没有合同关系,要是按照律师这种说法,甲方把钱付给我公司,我公司是否能够给甲方开发票,把这笔业务完成呢?
请问老师,有出口的企业,附加税=本期实缴增资税+上期免抵退税额,对吗?
老师,我们6月份有采购原料,然后转手销售出去,但是代理记账在7月申报的时候把这个成本记到了管理费用-办公费,我现在把账接回来了,要怎么处理呢
老师,请问企业收到不征税地方政府补贴款,要怎么记账 ,一套会计分录怎么写,从收到到花出及购买固定资产的折旧
销售单位可以给自己工会委员会开发票吗
8.12酒店关停,9月没有收入,现在要申报9月份增值税是不是0申报
请教老师:建筑业简易计税差额开票可以全额开专票吗?
小规模纳税人企业,针对六税两费减征政策,地方教育费,附加教育费补缴和城市维护建设税。怎么填写报表
车间水电费5000元,分录怎么做
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借制造费用 贷银行存款