你好,你得看具体的什么业务缴纳个税的,是按照劳务报酬还是按照生产经营、生产经营税务局直接收取的,不需要合并到综合所得

老师,请问收到个人在税务局代开的劳务发票,个税是在税务局代开的时候缴纳,还是年底汇算清缴时缴纳啊
个人去税务局代开了发票,已缴纳个人所得税。次年代开发票的这笔收入会进入个人所得税汇算清缴系统里面吗?
个人在税务局开具的发票,到年底个税汇算清缴的时候,会计入个人所得吗?
老师你好,A把自己的房子出租给B,那A收到的房租去税务局开发票给了B,并且在税务局已经缴纳过税款了。到年底个人所得税汇算清缴的时候,A这笔房租的收入和和综合所得收入合并清算吗?汇算清缴的时候会有这笔收入吗
请问现在个人去税务局代开服务费发票,是不是要所得税汇算清缴的时候并入劳动所得算个人所得税
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
是给客户开具的运输发票
我们这边运输费按照生产经营税务局直接缴纳了
不需要并入汇算清缴里面是吗
是的是的,是这个意思的。