你好,做无票收入处理。

老师,咨询一下,我公司是做消防维保的,出去做维保他们不要票,这种收入该怎么处理一下
老师,我咨询一下,4S店维修保养业务开票税收分类编码可以开其他现代服务-维修保养吗?我购进的维修配件入的是库存商品,做的是维修保养,开票如果开维修保养,配件不是一直挂的账上,配件怎么出呢
老师 请问一下我们公司给其他公司做消防维修他们要开发票,然后他们用个人把钱转近公司账户了,这个如何处理
老师好 我想咨询一个问题,我们公司和其他公司签了一份电梯维保合同,但是实际干活的人和收款人为私人,私人他没有资质借用另外公司签的合同?现在这个私人要问我们公司要钱,我们要发票,问怎么处理最好呢?
老师,消防维保不属于我们的员工,但是我们每个月给她发工资,属于劳务费吗,有个维保公司给我们开发票,有一个就不给开发票,我应该分别计入什么科目,应不应该给他们报个税
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师
我公司是一般纳税人
借应收账款贷主营业务收入应交税费。
收到款时,借 银存 贷 应收账款 这样分录就平了
是的,您那分录是正确的。