同学你好 你们和乙方是什么关系 乙方属于资金的支付方,其实不需要开具发票的

老师好 2017年我们借用乙方资质干了一个工程,工程清单合同570万。我们给乙方提供材料等发票获得工程款,乙方收取稅和管理费。 2018年完工!2020年初,甲方竣工审计砍掉9万。 乙方在2018年末 已分三次给甲方开具了合同570万工程发票!并已缴纳570万的税款! 甲方于今年初也给乙方出具了审计结算报告! 提问, 1:乙方多开具的9万发票怎么处理?(乙方是一般纳税人) 需要发票冲红吗?(18年已开完)想这样能减少多缴的税! 2:甲方说乙方可以根据审计报告冲减工程款, 乙方还应该向甲方索取哪些资料手续?
老师,现在我这边有一个实务的问题,需要亟需解决,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000万元,甲是乙的供应商,乙销售甲的产品,现在甲乙丙三方签订一个债权债务转让协议,约定将丙欠甲的1000万债务转让给乙,乙将1000万还给了甲,这1000万到时候甲会以货的方式发给乙,但是不开发票,这样我怎么才能把这1000万的账平掉了,对方给我出主意说叫我们把这1000万挂账,计提坏账,通过两年的时间把这笔款计提坏账给计提掉,我觉得这样有风险,现在不知道怎么处理好,麻烦老师给我个建议
我方欠甲方借款100万元,由于资金紧张,临时不能归还,甲方急要,通过和乙方协商,乙方愿意用货款抵清我方欠甲方的借款100万元,甲方已收乙方货抵清应收我方的借款,乙方给我方开了9%增值税专票100万,但开票的内容是甲方所需材料,我方产品材料根本用不上,问,这100万票怎么处理合法合理。老师,请帮我看下
甲企业为增值税一般纳税人,采用备抵法按算应收款项减值,2020年12月1日甲企业“应收账款”借方余额为500万元,“坏账准备”贷方余额为25万元:12月份,甲企业发生如下相关业务:(1)12月5日,向乙企业赊销商品一批,标价1000万元(不含增值税)由于是成批销售,甲企业给予乙企业10%的商业折扣。(2)12月9日,一客户破产,根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。(3)12月11日,收到乙企业的5月份所欠货款100万元,存入银行。(4)12月21日,收到2016年已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行(5)12月30日,向丙企业赊销商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税额为13万元。(6)12月31日以减值测试及风险评估,预计可收回款项为850万元。要求:(2)计算甲企业2020年12月应计提的坏账准备并编制会计分录。全部,急
甲企业为增值税一般纳税人,采用备抵法按算应收款项减值,2020年12月1日甲企业“应收账款”借方余额为500万元,“坏账准备”贷方余额为25万元:12月份,甲企业发生如下相关业务:(1)12月5日,向乙企业赊销商品一批,标价1000万元(不含增值税)由于是成批销售,甲企业给予乙企业10%的商业折扣。(2)12月9日,一客户破产,根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。(3)12月11日,收到乙企业的5月份所欠货款100万元,存入银行。(4)12月21日,收到2016年已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行(5)12月30日,向丙企业赊销商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税额为13万元。(6)12月31日以减值测试及风险评估,预计可收回款项为850万元。要求:((2)计算甲企业2020年12月应计提的坏账准备并编制会计分录。全部,急
两个问题,希望得以良人仔细解答。 Q1: 公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗?不是会计拟定出来盖章的吗? Q2: 还想问下不是属于公司去劳保所,备案登记,然后买回来的合同吧?去劳保所购买劳动/劳务合同属于违法行为吧?
您好!用亿企代账,库存商品140599之后怎么填加
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
老师,乙方是我们客户,乙方用货款抵清的,该如何处理呢
乙方只需要付款 不需要开具发票 你们给乙方开一个收据 他冲销应付账款