你好,借应付账款贷应收账款。

老师,建内账,往来与一个公司既有应收,又有预收可能还有应付,是分别挂在应收账款,预付账款,还有应付账款下面分别建一个这个公司的二级明细科目,还是应收和预收用一个科目,应付和预付用一个,那样建账方便,清楚?
公司一个对公账户,转给公司另外一个账户,那怎么做账。借方是什么科目??其他应收款还是应付账款?
老师,怎么把应付账款科目改为预付账款科目了?因为同一个公司,账上又是相关的公司的预付账款科目又是应付账款科目没法抵减!谢谢老师
我公司和另一个公司既有应收账款,也有应付账款,怎么冲抵记账操作,科目怎么更改
施工单位变更收款账户,由另外一家公司收款,这个可以吗?应该怎么操作
老师,股权转让,A股东占实缴资本的99%是200万元,转让给其父亲,转让价是多少?可以是0元?
行业:工程劳务费类 收到的发票是劳务费,进费用还是主营业务成本
换签付款主体可以用补充协议约定吗?
正常企业可以开电费的发票吗
劳务费金额2000的需不需要对方提供发票?
请问老师,模具制造行业的毛利率是多少?
消费税的计税依据含增值税吗
老师您好,我公司缴纳社保(五险)的时候我做的分录是借劳务成本——企业缴纳社会保险(企业),应付职工薪酬——应付社会保险费(个人)。贷方是银行存款,然后做工资的时候借劳务成本——人员薪酬,贷方是应付职工薪酬——应付社会保险费。现在是我的科目余额表中应付职工薪酬——应付社会保险费贷方有余额7236.61元,我们现在要录新系统,我想着把这个余额给调平,老师这个现在应该怎么调整合适呢
老师好,在A企业上班,能在关联企业B缴纳公积金吗,这样个税能否税前抵减?
老师麻烦咨询一下没有成本发票怎么处理