你好1. 是的。 这部分是资本化的支出 要调整转库存商品去的
老师,请问月底把制造费用的发生额全部转到生产成本里面去,然后在结转完工产品,是不是只需要把未完工的原材料不结转之外,关于工资、费用、已完工的原材料全部转去库存商品
老师,我是小白,我想问下,我们是做制造加工的,前期的材料都是计入制造费用-机物料消耗,做完后直接交付的,收到钱后直接结转生产成本,没有入库,没有库存商品,但是现在对方要我们开发票开工具,那我没有库存商品,我到时候直接从生产成本里结转到主营业务成本可以吗
老师我们公司要弄高新,然后我现在在调账。有些制造费用我转为了管理费用-研发支出,这样的话,我制造费用结转为生产成本的金额就少了。然后最后产成品入库也少了。结转也就少了,我调账不想影响期间损益吧。有点转不过来
请问研发产品前期研发期间购买小材料产生的费用最后都结转到管理费研发结转里面去了 ,最后产品成功委外加工后 委外加工费要转入库存商品 那前期研究阶段产生的费用需要从管理费用转发结转那部分转到库存商品吗?
老师你好,请问我们的研发部门的工资,有一部分工资是为客户的特定需求在产品上投入的技术服务,这部分工资是计入“研发支出-费用化支出-工资”吗?产品完工后,是从“研发支出-费用化支出-工资”结转到“库存商品”吗?确认收入后再从“库存商品”结转到“主营业务成本”吗?
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
比如, 我a项目从开始到现在产品成功, 总共结转管理费用1000块钱, 我单独拎出来这1000块钱 借:库存商品 2000 贷 管理费-研发支出-1000 贷 委外加工费1000
还有一些标签费包装费 付款了 未收到发票的, 放在预付款中的, 这个也要现在放到库存商品里么
你好1. 是的。 计入库存商品去
一开始产品是在母公司里面, 但是未完成, 就转到子公司去了, 这个账务处理要怎么操作啊
前期也是一些小金额 小费用 , 在母公司的时候都结转到管理费-研发支出里面了。
老师, 就是未收到发票的放在预付款的时候 是借库存商品, 贷预付款, 然后收到发票的时候, 是贷预付款红字 贷 研发支出(成本类);蓝字 是这样子么?那如果是这样子的话研发支出就贷方余额了月末吧
你好1. 如果是母公司所有权 到时 母公司你做的什么科目去 ; 是的 子公司支付钱给 母公司 ; 母公司开票出去; 子公司来做 研发支出
母公司所有权是计入成本类-研发支出-后月末结转管理费用-研发支出结转。 现在把产品转到子公司去,1、 母公司,借:银行存款 /应收账款 贷方:(开票视同销售)主营业务收入、应交增值税-销项, 最后母公司结转 借:主营业务成本 贷 库存商品 是这样子吗? 2、子公司借:库存 贷方:应付/银行。就做这一个账务处理对吧
你好 ; 你这个产品在母公司已经形成了吗? 子公司委托母公司去研发 的 过程吗
在母公司时候未形成, 是子公司委托母公司研发的,
1、这种子母公司还需要签订合同吗?委托研发合同? 2、如果完全是母公司自己研发的 后卖给子公司, 是否需要签订销售合同?
你好1. 1. 母子公司签订合同 ;2 委托研发合同 3; 母公司开票给子公司 把研发支出转主营业务成本 4. 子公司做 研发支出 转库存商品或者无形资产去
3; 母公司开票给子公司 把研发支出转主营业务成本 针对这一条“把研发支出转主营业务成本”, 母公司在研发的时候已经计入管理费研发结转了, 是指 母公司把管理费的研发支出结转到主营业务成本里?
你好1. 是的 2. 自己转成本去的
未收到发票的放在预付款的时候 是借库存商品, 贷预付款, 然后收到发票的时候, 是贷预付款红字 贷 研发支出(成本类);蓝字 是这样子么?那如果是这样子的话研发支出就贷方余额了月末吧----------------------- 那这个问题呢 之前没看懂 这个要怎么处理
你好 1; 你是做那个公司的分录
这是正常采购小材料, 供应商欠发票
你好; 借预付账款贷银行存款 ; 借库存商品贷预付账款 ; 专业来做账 ; 收到发票 你去红冲研发支出干嘛
目前没有收到发票的情况 是借预付账款贷银行存款 转库存商品后不用管有没有发票, 直接借库存商品贷预付账款 收到发票之后 怎么做?
收到发票 如果发票与你库存商品 的 分录 金额一致; 直接付发票在库存商品凭证后面去
如果不一致呢?因为这是前期费用,采购费用取得发票, 正常操作是取得发票入-研发支出,月末结转管理费研发支出,现在的情况是,采购费用已付款,未取得发票,借预付,贷银行, 现在产品完成了,要转到库存商品区, 前期某部分费用发票未取得, 这个怎么做
如果不一致 就红冲库存商品分录。 在按发票做一遍; 借库存商品; 进项税贷预付账款
好的呢 谢谢老师 辛苦了
不客气的; 帮到你就好;满意请给予评价