你好; 你5月底之前收到发票 ; 你这个发票金额与你暂估金额有差异吗 ,你是小企业会计准则 ; 是吗 ’
老师,帮忙看一下这个分录对吗?汇算清缴后去年的暂估处理
您好,老师,我们去年暂估的研发费汇算清缴前没来发票,但是想留住这部分研发费,怎么处理,能汇算清缴以后再来吗
请教老师,去年暂估的成本,今年汇算清缴前收到了发票,如何做账务处理?是直接冲销去年的暂估,再做正常入账的分录吗?
老师帮我看下我在汇算清缴前和在汇算清缴后对这个重复入账的分录的冲销及结转分录正确吗 找邹老师回答
老师,请问一下:去年暂估了10万,现在汇算清缴时,票还是回不来,年报时调增了10后补了税,之前暂估的怎么处理呢
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
老师好,我们上个月有两张销项发票做账了,月初也申报了,现在发票有误冲红重开了,这几张发票要怎么处理
老师 我们是做塑料桶的,有注塑废气监测,由第三方出具检测报告,非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
A供应商在B平台卖货,B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A,(A在此环节做账分录:收到钱,借:银行,贷:预收,开票,:预收,贷:收入和税,支付成本价:借:预收,贷:银行)某月,B对某公益性组织捐赠现金,A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助,以在B平台销售的货物按成本价开票给A,不打款,抵赞助款,请写出A公司所有环节的账务处理,请问A公司预收账款怎么平账
汇算清缴前收到的发票,小规模纳税人,小企业会计准则,1是金额和暂估没有差异的,2是有差异的
你好 ; 没有差异 ; 就直接付发票 在暂估分录后面即可 ; 到时处理暂估科目即可 ; 有差异 红冲之前分录。 在做一边 ; 走利润分配处理; (按你上面写的做 )
第一个没有差异的直接借应付账款-应付暂估款,贷应付账款xx公司。 第二个有差异的直接照我上面做的分录做就可以了
你好1. 是的 。 2 就是按你写的做就对了
好的。21年办公用品的费用现金支付1万,实际到票3000,其他7000已经纳税调增了,找个人买的二手用品,发票开不过来了,这种账务还需要处理吗?
你好; 你之前已经做了1万分录。 就不管了。 汇算调整后; 如果补税了企业所得税在做分录
老师,调增后补缴的所得税是这样按总金额一笔做分录?还是要把调增的管理费用,暂估费用,业务招待费缴税的金额分开做分录?
你好 ; 1. 是的。 按总的需要补缴纳的税费做账即可 2. 不管之前的分录哈
谢谢老师,还有个问题,我们公司用的门面房房租是我们公款支付的,1-3月已经摊销做账了,但是合同是和X公司签的,发票也只能开给X公司,(两家公司关系好,当时我们公司还没有注册,X公司签的合同,去年我们公司没做房租的账,以为发票可以开给我们公司所以做账了),现在怎么处理比较合理?4-6月继续摊销房租吗?
继续分摊,只是没有合理发票,汇算要调整