你好超。您好,超过800就要交个人所得税。

老师好,我想问下 个人去税务局代开100万劳务发票,当场扣了4000元的个税 是不是就算完税了。 后续不会在出现 还要交个人所得税。
老师,个人给我们提供劳务,正好是4000元,是不是不用交个税了,现在劳务的起征点是不是5000元,谢谢
老师,如果个人给公司提供长期劳务,是不是签订劳务合同,公司按劳务合同代扣个税就可以了,谢谢
劳务报酬起征点,之前是不超过4000,扣800。请问现在有变化吗,是不是有提高?我朋友大学生,实习工资2000元没有扣税了
老师 去年时候 税局打电话说有 个人提供劳务的 没缴税款,然后叫我在当月做个人增加选其他 不要选户主后来我给他补缴了。这个人 不是咱公司员工 只是提供劳务 我们要他票, 现在 个税上我查询 这个人 还是正常状态 我要不要给她点非正常。都没关系是吗
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?调整分录怎么写呢
老师好,我公司2024年购入了,130台设备价值1000万,但是二四年企税汇算清缴之前那个会计并未填写固定资产一次性扣除,现在的话,可以通过更正2024年的企业所得税汇算清缴的表格,把这个固定资产一次性扣除的金额填上去吗?
请问汇算清缴年报,负数10万多,会被要求退税吗?还是可以结转以后年度
老师好,固定资产一次性扣除是填哪一个汇算清缴申报表?比如我24年采购了1000万的设备,136台,这个可以更正20年的汇算清缴所得税表扣除吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?
老师你好:有个供应商3月份开了300万进项材料发票,已经抵扣了,这个月最终结算发现发票开多了,现在要红冲3月份的这张发票在开具新的金额,可以红冲吗?对我们公司有影响吗?会涉及到补交税款问题吗?
老师,我们公司5月份开票总金额是100万,红冲了85万,然后本月的因为有差额征税嘛,红冲的都是全额6个点的,所以就是5月份销项税是负数。请问下个月申报时会有税务预警吗?
公司用公帐买了证券,证券流水要做进帐里吗,
上年2025年少缴税社保让调整了,那这样下个月申报不就工资基数多了吗
老师我这是新成立的农业有限公司,购进后销售复合化肥开增值税发票是免税的吗
意思还是要交640元么
5000元。乘以80%再乘以20%缴纳个税。