你好,按发生额的60%营业收入的千分之五抵扣所得税。

老师,我们公司购买了10张汽车油卡送给客户,发票上的名称是预付卡销售,那做账时:借预付账款,贷银行存款,是不是等送给客户后我就可以做:借:销售费用贷:预付账款?这个销售费用二级科目一般是业务招待费还是什么费用多啊?
二月份老板买20000购物卡送人这个分录借管理费用–业务招待费 贷银行存款吗? 这个开不征税发票 可以税前扣除吗?
老师:公司老板买了茶油送人,开了发票,我做了分录借管理费用业务招待费,贷银行存款,可以记录业务招待费吗?
请问一下:企业购进平板电脑送客户,购进:借:库存商品 借 进项税 贷 银行存款,给客户:借 销售费用-业务招待费 贷 库存商品 贷 销项税,请问老师这个分录完整吗?最好取得专票对吧?
老师:购物卡送关系户,个税分录怎么写? 借:应交税费-个税 贷:银行存款 借:营业外支出 贷:应交税费-个税。 这笔税费可以税前扣除吗?
老师,什么叫金蝶ERP软件
通讯设备苹果手机能做办公费吗,开的专票
一个个体工商户注销,在一网通办结后还要拿什么材料才证明注销成功?
老师,您好,2025年1产生的费用,但是没收到发票,汇算清缴的时候纳税调增,然后2026年收到发票了,我需要更改2025年的什么报表?以及这张发票做到2026年还是2025年里?
老师,请问用知识产权实缴,需要怎么做呢?
通行费普票可以抵扣吗?
老师,税务要求商贸公司既销售蔬菜又销售其他商品的,蔬菜收入要单独立账,我在账套里怎样建科目才能解决这个问题呢?
39岁零基础转行会计类工作,有必要从出纳做起么?
能发现 审计错误的人,你觉得这个人怎么样?
帐套原来计入的 借管理费用 ,应交税费-待认证进项税额,贷银行存款, 现在借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-待认证进项税额 ,不影响资产负债表的吧
剩下的调增就可以吗? 这个有涉税风险吗?
关键送购物卡 需要贷款代交所得税吗?
这里有点绕
有风险的,因为你们给的是个人,个人需要交个税的20%需要你企业代扣代缴。
代扣代缴比如送20000是不是 代扣代缴20%个税4000吗
对的是的是这么做。
代扣代缴要开票吗?
那交了个税 那20000可以在税前全额扣除吗
还是既要按照招待费60%税前扣除还要代扣代缴个税 呢
代扣代缴的个税4000不需要开发票
20000还是按照发生额的60%,营业收入的千分之五来抵扣
4000在个税系统怎么申报呢
你好,自然人电子税务局采集人员信息,是否是雇员选择其他,然后在分类所得偶然所得里面填写2万就可以了。
它这个算的我咋没看太明白
他这是按照25%调增的,而且他这个不全,他这个是按照发生额的60%抵扣的所得税。
第一个调增的招待费,第二个调增的那一个是个税的。
我交个税 企业所得税也得调增吗?
你好对的,是的,他不是有扣除比例
第三点 调增的企业所得税(代扣的个税)2000*25% 这个为什么要调增呢?
没有发票呗 不允许抵扣