你好,按发生额的60%营业收入的千分之五抵扣所得税。

二月份老板买20000购物卡送人这个分录借管理费用–业务招待费 贷银行存款吗? 这个开不征税发票 可以税前扣除吗?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
老师,请问一下,平时买水果招待客户,没有开发票,和水果店沟通好,等到月底 汇总一次性开票。 这样子 平时做分录的时候 借预付账款 贷银行存款 然后收发票的时候 就 借 管理费用—福利费(或者业务招待费) 贷预付账款 这样子可以吗??还是怎么做账更好?
支付企业财务部高管的酒店住宿费(有开出增值税专用发票),这个会计分录可以写成这个吗? 借:应付职工薪酬 应交增值税 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
老师:公司老板买了茶油送人,开了发票,我做了分录借管理费用业务招待费,贷银行存款,可以记录业务招待费吗?
内审内控的内容是什么
老师公司出售固定资产二手车,开了发票,求会计科目会计科目
老师:安徽省宿州市埇桥区,我们是工业企业,水利基金按月销售额申报,这个不合理吧?不都是按年申报的吗?外账公司给报的税,按月申报是什么情况导致的?我刚入职。
老师好 :刚入职的公司,参照前一手财务1—2月会计分录录入凭证,无意中发现她1—2结账成本的时候,是没有收到发票就结转了(之前有用银行对公支付给包工头的一些工程款,没发票回来),这种情况需要怎么办呢?向老板怎么汇报既不会是在说前任的不是,又能提现是在帮老板想办法解决问题?正确的做法是?
老师你好,请问2026年关税调整方案公告在哪里查看
公司试生产,现在开了发票,工资还没算上来,怎么做成本核算呢?
因为我还没汇算清缴,申报季报时不能抵扣以前年度亏损,提示是未汇算清缴,因为报税期马上过了,那我可以先随便申报一下汇算清缴,申报完季报后,再回去更改汇算清缴吗
汇算清缴申报错了能作废修改的吗?
老师,发票显示一共买了有10035件商品,但入库单只有9918,差额117说是可能直接从供应商发样品发走了,那我做账入库多少库存商品?直接发走的样品怎么办?
劳务外包合同交印花税吗?
剩下的调增就可以吗? 这个有涉税风险吗?
关键送购物卡 需要贷款代交所得税吗?
这里有点绕
有风险的,因为你们给的是个人,个人需要交个税的20%需要你企业代扣代缴。
代扣代缴比如送20000是不是 代扣代缴20%个税4000吗
对的是的是这么做。
代扣代缴要开票吗?
那交了个税 那20000可以在税前全额扣除吗
还是既要按照招待费60%税前扣除还要代扣代缴个税 呢
代扣代缴的个税4000不需要开发票
20000还是按照发生额的60%,营业收入的千分之五来抵扣
4000在个税系统怎么申报呢
你好,自然人电子税务局采集人员信息,是否是雇员选择其他,然后在分类所得偶然所得里面填写2万就可以了。
它这个算的我咋没看太明白
他这是按照25%调增的,而且他这个不全,他这个是按照发生额的60%抵扣的所得税。
第一个调增的招待费,第二个调增的那一个是个税的。
我交个税 企业所得税也得调增吗?
你好对的,是的,他不是有扣除比例
第三点 调增的企业所得税(代扣的个税)2000*25% 这个为什么要调增呢?
没有发票呗 不允许抵扣